开了发票冲之前的无票收入 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 在做发票的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

老师您好:公司12月份销售,款已收票已开,但未发货,1月份发的货 ,按照权责发生制12月份如果确认收入,那成本无法结转啊 是先暂估一个成本然后1月份发货再冲,是这么操作吗老师
老师,我公司是物业管理公司,7月份收到客户支付的第三季度物业费,我方也开了这部分收入的发票,那我公司怎么做账做分录。要一个月一个月的确认收入吗?
老师,有个问题要问下?我是常鑫运输有限公司的,一般人,两人合伙,一年以后,两人都出让5%加一人进来合伙。老板要我做每辆车的利润,我每月是按每辆车实际跑了多少运费算收入,还是每月按开票金额算收入?也就是说是按权责发生制确认,还是按收付实现制确认?
老师那物业公司按照权责发生制核算的话,我们都是每年11月份收取1-12月份的物业费,要是按照每个季度确认收入的话,后面需要开发票怎么办
老师,我们物业公司,平时按权责制确认物业费的收入,但我们从1月开始就不再做这个小区了,如果已经确认收入了,业主2025年才来开2024年的发票,那是不是要交税,我们是小规模
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
请问老师,我们公司是小规模纳税人,要在外地做工程,现在发票税率是可以开3%还是可以开1%
老师,我们是新酒店做内账,有下面问题1.预付的格力空调5万元,我放固定资产了,应该放预付账款的。2.有很多供应商付了款(有些是分期付款)还没开发票来,我不是做的像电商那样欠发票的账务处理。这怎么办?要不要反结账,再重新做。 还有一个问题,我启用账套的时间搞错了,提前了一个月,要把时间改过来,要怎么改?不然以后每个月都比实际时间多了一个月,
原来开票是:建筑服务*劳务服务,现在改成什么了?
外卖平台客户,一季度流水58万,怎么样方案可以省点税?
税务局搞的开发票优惠20%,公司如何做账?
混凝土行业原材料如何测算合理损耗,可以直接采用行业标准损耗率做原材料损耗。
那可以按照收付实现制核算吗
还有就是如果按照权责发生制的话,有的好几年不交物业费那这个怎么办
那这种有风险的纳税义务时间不对 挂着应收账款欠了你的钱?
是这样最早就是按照收付实现制核算的,我也是接着以前会计做的,这样有风险吗?然后如果按照权责发生制的话可以告知每一步的操作流程吗
按照权责发生制,没有风险。按照收付实现制,有风险。你之前年度应该确认的收入没有确认收入,纳税义务完了,查到的话,需要补税的。借应收账款,贷,主营业务收入,应交税费。这个是按月确认收入的,没有收款的。
提前收的,借银行存款,贷预收账款,然后按月确认收入,借预收账款,贷主营业务收入应交税费。
我们虽然按照收付实现制核算,但是我们全年把收入都是全部入账申报的,只有个别隔年再缴纳的,这个查了也补不了什么税费吧
这个就不清楚了。主要看是你一年得攒了多少le
老师,那要是按照权责发生制做账的话,再记账凭证可以多户记账吗,比如一个记账凭证写一个单元的户数, 还有明细账需要一户一页记账吗?
可以的, 明细账需要单独分开的 一张一户
老师那这个收据是不是由收费员再一月份就得开出来做账用
收据是收到钱的当天开 你们财务需要拿来做原始凭证
明细账一年一本,那在下一年怎么办,按照上年的要是没有缴费的话全部统计过来吗
对的 是的知 上年结转。
那我们本来是11月份收取全年的物业费,那在一月份按照什么票据做收入呢
可以自己做一个收入分摊表。
老师我们从开业至今一直都是按照收付实现制核算的,我刚接手需要更改吗
改不改都行,这个你们自己决定。
谢谢老师,要是S局查怎么办呢
查的话,没有按照权责发生制,需要补税的就补税