是的,那个要确认收入交增值税

老师 我这边发出货 确认收入 可是这个客户是含税 可我没有开这个发票和货物一起给客户 可能会等客户这边催了再开 所以我确认收入的时候要不要贷方带个应交税费应交增值税(销)
我销售货物签订了合同,货物已经交易,但是我的票开错了,要作废重新开,请问这个会计分录按照开票了的当时开票来做吗?下个月再把票给补上?这个月增值税也是一样要交吗?
老师,请问一下,我们货物已销售,但还未给对方开具发票,可以确认收入吗,如果确认了收入,需要报增值税吗,如果报了增值税,后面开了票,还需要报增值税吗
老师您好,我想咨询下我们公司和客户之间签订了买卖合同,但是我们本月的货物不够,要到下月才能生产出来,下月才能给客户发货,但是客户让我们本月先开专票。若我们开了票,然后把税交了,本月不确认收入,等下月给客户发货了再确认收入,这样可以吗?
老师,七月份跟某公司签了销售合同,对方要求先开发票,那发票开出去了我先确认收入,也做了销项税,然后到实际交付的时候再算成本可以吗?
老师你好,就是从工资里面扣的500,公司承担500这个算是福利费,还是算到人力人力成本里呢?
付钱买了柴油,当时就拿到发票了,我们公司是物流公司,平时就是买几十吨油存着,给自己公司大车加油,自己公司的撬装站加油装置,买回来油做什么凭证? 发票都给了,不需要做预付账款了吧? 做借库存商品?贷银行存款?
老师你好!公司进口一批饲料。自用进项税额不能抵扣是吗?那怎么做转出分录呢?
老师,现在有个问题,就是我老板和他弟弟的不在一个户口,而且他弟弟的户口是上在他们叔叔的户口上,这个有影响吗?是可以直接去公证部门办理亲属关系吗?
老师原材料税金问题 材料进借原材料 应交税费-进项税额 贷应付账款 月末付款时转不含税付款,税金怎样处理 利润表营业成本是不含税的 问进项税额怎样做账
老师好,问下单位收到定金1万,不是这个订金, 入账哪个科目? 预收还是其他应付?
装修款给供应商,做的预付款,但是不给开发票了,账务怎么处理
我的单位统一是kg,,,发票10吨就是10000kg,100公斤就是100kg 3850千克就是3850kg,,对吗???
老师好,通过身份证号判断男女具体怎么操作
老师你好,问下就是想咨询下,外帐做账费用算是人力成本么?
做应收先确认收入吗
那个是确认增值税的收入,计入预收账款科目就行
未发货未收款先开具发票的账务处理通常涉怎么做分录,需要确认收入和结转成本吗
那个不需要确认成本,只是收入的分录 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-增值税-销项税
并没有收到款项啊,老师的意思是借:预收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 等发出商品再确认收入,结转成本?
款都是没收到为啥就开票呢?万一对方不付款了呢?那个增值税不白交了?
对方老板要求的,老板也同意的,是这样做分录吗老师
那么就做 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税)
老师,我们还有一家服务型的公司,做物业保洁的。一般开票都要甲方审批,正常是不是必须按月确认收入结转成本。可不可以开票后再确认收入结转成本。这种服务型的款项都需要向甲方申请,一般都要好几个月,比如10的服务收入发票可能要12月开具,这种情况是必须10月确认收入结转成本么,还是可以12月开具的时候再确认收入,同时结转相对应的成本?
那么甲方审批后确认收入结转成本
这样的话就不能对应月份确认收入结转成本了,比如12月份的服务收入, 要等到明年3月再开票,相对应的成本发票也要明年3月的时候再开给我们,我们相当于中间赚了个差价了。准则上说服务收入完成就要确认收入结转成本的,无论开不开票
那么你按会计准则确认收入和结转成本也行。没收到的款挂应收账款
如果按审批后确认收入结转成本有什么风险吗?
风险就是没按会计准则做账。造成虚假申报
那就是确认无票收入吗?
是的,确认无票收入就行