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你好老师,我们单位今年开了170万劳务发票销项,然后今年初有个无形资产实缴了,是2100万知识产权,我12月计提,请问分录怎么做?是不这样就已经不用交所得税了?增值税需要交,按简易计税3%开的发票。再就是那个劳务是不要代扣代缴工人的工资,不代扣有什么后果?甲方代付的

2024-12-17 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-17 13:51

分录为借:管理费用 / 制造费用等 17.5,贷:累计摊销 17.5。仅靠摊销不一定免所得税。2100/10/12=17.5 借:应收账款 / 银行存款等,贷:主营业务收入、应交税费 - 简易计税 5.1。 甲方代付,企业仍有代扣代缴义务。不代扣代缴,税务机关可罚款,工人有税务风险,企业纳税信用也受影响。

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快账用户6909 追问 2024-12-17 13:55

我们今年开发票收入170万,但是摊销10个月了,也一百多万了,摊到管理费用,这不就不用交税了?然后这个月申报工人工资一人5000有个二十万,之前累积下来的亏本20万,

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快账用户6909 追问 2024-12-17 13:58

之前这一年一直没收入

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齐红老师 解答 2024-12-17 14:01

同学你好 对的 是这样

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齐红老师 解答 2024-12-17 14:02

按月摊销就可以了

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快账用户6909 追问 2024-12-17 14:03

之前没摊,我补提一下前几个月,补下来这个摊销也100多万了,即使没别的成本是不也不用交所得税了,因为没利润

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齐红老师 解答 2024-12-17 14:07

同学你好 可以补摊销的

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快账用户6909 追问 2024-12-17 14:09

那就没有所得税了,对吧?你刚才不是说光摊销不一定不交所得税?没明白这句话

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齐红老师 解答 2024-12-17 14:12

有利润或者调增的就要交

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快账用户6909 追问 2024-12-17 14:13

这不没利润吗?开了170 万发票,摊销接近200万,还有今年累计的应付工资20多万

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齐红老师 解答 2024-12-17 14:14

同学你好 那就不用交所得税

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分录为借:管理费用 / 制造费用等 17.5,贷:累计摊销 17.5。仅靠摊销不一定免所得税。2100/10/12=17.5 借:应收账款 / 银行存款等,贷:主营业务收入、应交税费 - 简易计税 5.1。 甲方代付,企业仍有代扣代缴义务。不代扣代缴,税务机关可罚款,工人有税务风险,企业纳税信用也受影响。
2024-12-17
您好,这个是可以这样计算的,最后的话是补这个5600的个税
2024-08-30
你好同学 您的具体疑问是想开人工费 但是不想交那个20%的税是吗
2022-11-11
您好,您的6万元是一单收入?
2023-01-13
你好,同学。 预交的时候,计算没问题的。 是的。
2020-11-25
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