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12月的业务,要1月才能收到发票,12月可以做成本吗?1月收到票后,直接做到12月的账里,行不行?

2024-12-19 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-19 09:08

你好,你3月的话可以先暂估。然后拿到发票直接贴进去。

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快账用户2816 追问 2024-12-19 09:14

15号报税前可以拿到发票,做12月的账的时候,直接做成本费用,拿到发票贴进去就行嘛

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齐红老师 解答 2024-12-19 09:16

你好,可以的操作没,操作没问题。

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快账用户2816 追问 2024-12-19 09:25

对年报没有影响嘛

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齐红老师 解答 2024-12-19 09:27

你好这个对年报没有影响,你拿到了发票就行。

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快账用户2816 追问 2024-12-19 09:27

哦哦,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-19 09:29

你好,不用客气的了。

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你好,你3月的话可以先暂估。然后拿到发票直接贴进去。
2024-12-19
你好! 12月做了账,汇算清缴前收到发票放到凭证后面没问题。1月做是需要调整以前年度损益的。
2022-01-17
你好,是需要12月份的时候先暂估,一月份的时候冲销暂估才拿发票做账
2024-01-07
你好,这个支付的是成本的话,属于二零年的成本,你可以做到二零年。 可以
2021-01-16
你好 严格来说,是不可以的,但是你就差一个月,这个影响也不大的 你直接做进去就可以的
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