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老师,我们做IT内项目的,收入成本总是没办法匹配得了,比如,我们开票开了300万,但对应的向下游付款,会滞后非常多,甚至滞后到汇算清缴以后,所以我当期即使暂估了成本,后期没有收到下游的发票,这个暂估不是也得调增吗?我这里该怎么操作合适?是不要暂估成本,还是暂估了,等汇算清缴调增?

2024-12-19 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-19 11:02

您好,你们既然支出了,肯定还是需要暂估成本的不然不能真实反应企业支出,这种情况还是最好及时让对方开发票才行

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快账用户5822 追问 2024-12-19 11:03

没办法及时,因为行业都是要付款了才开票,而付款都会滞后很久的,半年一年都有可能的

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齐红老师 解答 2024-12-19 11:07

这种情况那你就可以先暂估入账汇算清缴的时候纳税这种情况那你就可以先暂估入账,汇算清缴的时候纳税调整。这种情况那你就可以先暂估入账,汇算清缴的时候纳税调整,然后等到拿到发票以后再追溯调整修改之前的申报表。然后等到拿到发票以后再追溯调整修改之前的申报表

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您好,你们既然支出了,肯定还是需要暂估成本的不然不能真实反应企业支出,这种情况还是最好及时让对方开发票才行
2024-12-19
借管理费用或者主营业务成本贷其他应付款, 次年借奇特应付款,贷利润分配未分配利润。小企业会计准则做账的。
2023-12-29
你好,汇算清缴的时候还没有取得成本发票的话,你之前那个暂估是不能在税前扣除的。所以你去增加暂估没有用。
2021-03-22
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
您好,汇算清缴前没收到发票,就要纳税调增
2022-04-11
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