您好,是的,,我们24年也有未开票收吧,申报未开票收入-65000,开票收入10万,相加就是35000
老师,请问一下我们是物流公司, 对方公司给了张对账单,2020年10月的,目前也没有收到对方给我们开发票,我们是新成立的公司,10-12月都没有开过发票,就是0申报了,然后我们只有工资,做账这个我只做工资,关于对方需要给我们开票,我们没有收到能不能在今年,什么时候收到发票了,在做成本??
老师好,我公司是小规模纳税人,以前做了一笔无票收入(对方说不需要发票),现在对方又要求开发票,发票已经开出去了,我这个季度申报该怎么申报呢
老师,上一年我做了无票申报收入600多万,然后今年才开始等通知开票的,那我现在每个月还没开票,是不是就不用申报?零申报可以了,到时候开票的就再填负数冲减
老师们好,我公司是一般纳税人,上月因有10万的未开票收入,在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入,然后本月开具了这个10万的发票,请问如何申报报表?谢谢
公司之前收到款,对方说不开票,我们就申报了无票收入缴了增值税,现在对方又要求我们开票这样是不是又要缴一遍增值税,之前的申报的无票收入的税在开了票之后可以退吗
老师你好,报销费用,员工自己垫的钱,记账凭证后边附上发票,还需要把微信支付图片附到后面吗
请问:提存人取回提存物的,视为未提存,提存人应承担提存部门保管提存物的费用,这句话,提存了怎么又视为未提存,不理解啥意思
老是除了饭费专票不能抵扣进项,住宿的专票可以抵扣吗?
某外国企业在我国境内未设立机构场所。2022年在我国境内发生下列业务: (1)将拥有的境内某处房产自1月1日起出租给境内甲居民企业,租期2年,每月不含税租金10万元,合同约定按季度支付并在企业所得税年度纳税申报中作税前扣除,2022年甲企业实际支付租金90万元,业务(1)甲企业2022年应代扣代缴的企业所得税是( )万元。
董孝彬老师:1.企业以嵌入式软件为主,偶尔客户会定制设计APP软件,一次性收费,入主营收入,发生的费用计入主营业务成本--设计费吗?还是其他成本或管理费?2.关于技术合同转让未超500万免征企业所得税; 是问题1,客户纯定制的软件吗?
2x(1+g) /(16%-g)=27,求得:g=8%。 老师,这个是怎么解的?
财务管理中的直接人工效率差异=(实际工时-标准工时)×标准工资率,为什么不是乘以实际工资率呢?
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银行对账员处应该是银行还是会计签字?
好的,我明天再捋一捋。
直接申报35000吧,我没见什么需要扣减的数据,
您好,不可以,系统比对 不过,要锁死的
10月系统开票18185.84 但是我看到系统申报840.71 我核对去年的无票收入,开票的跟无票的抵消了。也不对数的
我是看无票收入多少,然后开票的扣除无票收入的部分。对不上她申报的,我也不知道还有什么情况了
您好,无票收入申报成功的前提是本年累计未开票收入大于等于0才行哦,是不跟去年未开票比对的,您核对 一下本年的未开票收入申报数