支付当月 借:预付账款 贷:银行存款
次月收票 借:管理费用等 贷:预付账款

老师,购买的材料是当月支付了货款 但是次月才收到发票 请问怎么入账 结转成本是当月结转还是次月呢
老师,按照权责发生制,当月费用计入当月,我当月发生的物流费用是100元,但是当月未支付,分录:接管理费用-快递费,带应付账款。则摘要是写计提物流费用,还是写支付物流费用呢?
当月对公支付的费用,次月才收到发票,分录是什么,费用是计入当月还是次月呢。其他老师又说是挂预付账款,我有点糊涂了。
提问:7月支付成本费用5万,当月未收到发票,计入其他应付款;8月收到10万的成本发票,当月又支付了4万元,剩余1万元未支付,现在的会计分录怎么做账?老师。
10月我们付款了还没收到发票,现在11月做账收到发票了,可以不挂其他应付款,直接当费用入账吗?钱是11月付的,发票11月收到
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
那平时说的先挂往来,也是指的预付账款吗?那其他应付款或其他应收款呢 什么时候会用到呢
平时说的先挂往来,也是指的预付账款
其他应付款或其他应收款,通常是指个人借款,押金,保证金
哦哦,好的,那费用都是根据收到发票来判断是计入哪一个月的是吗?那比如房租呢,最开始预付了半年的租金,正常是要按月分摊嘛,就不按照实际支付的金额做账嘛,那是每个月都是借:预付账款 -房租,贷:银行存款。后面收到发票再是,借:管理费用-房租,贷:预付账款 -房租
借:管理费用-房租,贷:预付账款 -房租
这是按月分摊的
你发的这个是收到发票时的分录吗
是的,收到发票或平时摊销时的分录
未收到发票,付款时 分录是 借:预付账款 -房租,贷:银行存款。这个对吗
未收到发票,付款时 分录是 借:预付账款 -房租,贷:银行存款。对的
那金额是按照当时实际支付的金额填嘛 而不是按月分摊对不对
付款,金额是按照当时实际支付的金额填