支付当月 借:预付账款 贷:银行存款
次月收票 借:管理费用等 贷:预付账款

老师,购买的材料是当月支付了货款 但是次月才收到发票 请问怎么入账 结转成本是当月结转还是次月呢
老师,按照权责发生制,当月费用计入当月,我当月发生的物流费用是100元,但是当月未支付,分录:接管理费用-快递费,带应付账款。则摘要是写计提物流费用,还是写支付物流费用呢?
当月对公支付的费用,次月才收到发票,分录是什么,费用是计入当月还是次月呢。其他老师又说是挂预付账款,我有点糊涂了。
提问:7月支付成本费用5万,当月未收到发票,计入其他应付款;8月收到10万的成本发票,当月又支付了4万元,剩余1万元未支付,现在的会计分录怎么做账?老师。
10月我们付款了还没收到发票,现在11月做账收到发票了,可以不挂其他应付款,直接当费用入账吗?钱是11月付的,发票11月收到
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那平时说的先挂往来,也是指的预付账款吗?那其他应付款或其他应收款呢 什么时候会用到呢
平时说的先挂往来,也是指的预付账款
其他应付款或其他应收款,通常是指个人借款,押金,保证金
哦哦,好的,那费用都是根据收到发票来判断是计入哪一个月的是吗?那比如房租呢,最开始预付了半年的租金,正常是要按月分摊嘛,就不按照实际支付的金额做账嘛,那是每个月都是借:预付账款 -房租,贷:银行存款。后面收到发票再是,借:管理费用-房租,贷:预付账款 -房租
借:管理费用-房租,贷:预付账款 -房租
这是按月分摊的
你发的这个是收到发票时的分录吗
是的,收到发票或平时摊销时的分录
未收到发票,付款时 分录是 借:预付账款 -房租,贷:银行存款。这个对吗
未收到发票,付款时 分录是 借:预付账款 -房租,贷:银行存款。对的
那金额是按照当时实际支付的金额填嘛 而不是按月分摊对不对
付款,金额是按照当时实际支付的金额填