支付当月 借:预付账款 贷:银行存款
次月收票 借:管理费用等 贷:预付账款
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师,关于确定收入和结转成本,我有三种情况,请老师帮忙确认。 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销,但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入和报销,结转成本是当月还是次月呢?
老师,请教您以下问题,结转成本应该什么情况下结转呢? 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师,购买的材料是当月支付了货款 但是次月才收到发票 请问怎么入账 结转成本是当月结转还是次月呢
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
老师,增值税加计抵减怎么入账?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
那平时说的先挂往来,也是指的预付账款吗?那其他应付款或其他应收款呢 什么时候会用到呢
平时说的先挂往来,也是指的预付账款
其他应付款或其他应收款,通常是指个人借款,押金,保证金
哦哦,好的,那费用都是根据收到发票来判断是计入哪一个月的是吗?那比如房租呢,最开始预付了半年的租金,正常是要按月分摊嘛,就不按照实际支付的金额做账嘛,那是每个月都是借:预付账款 -房租,贷:银行存款。后面收到发票再是,借:管理费用-房租,贷:预付账款 -房租
借:管理费用-房租,贷:预付账款 -房租
这是按月分摊的
你发的这个是收到发票时的分录吗
是的,收到发票或平时摊销时的分录
未收到发票,付款时 分录是 借:预付账款 -房租,贷:银行存款。这个对吗
未收到发票,付款时 分录是 借:预付账款 -房租,贷:银行存款。对的
那金额是按照当时实际支付的金额填嘛 而不是按月分摊对不对
付款,金额是按照当时实际支付的金额填