是由出租方交土地使用税和房产税
老师 我们是租的别人的厂房,我们不要交房产税和土地使用税吧?
我们厂房租金的发票 可以抵什么 还有出租房不交房产税 叫我们交的话。这个房产税可以抵什么 如果我们房产税直接交税务局 税务局会给我们开票吗
如果我们租房东的厂房,房东不给我们开发票,我们在转租给别人,但是我们要给别人开发票,我们可以开房租发票,然后自行申报吗,我们也是租的厂房
老师请问下我们将从别人那边租过来的厂房转租给别人,房东已经向我们收取房产税了并缴纳,我们租给别人开发票给他们我们还要交税吗?
请问老师我们有一块厂房,每月都交房产税和土地税,然后现在有一部分厂房出租出去了,那我们现在需要怎么交房产税
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
但是租赁合同写了承租方承担,那我们可以不开这个房租票么?
即使不开,这二税也是要交的
我不开的话,就房东自己交是么?就是可以不开进来?
有租赁合同约定,房东仍会要求我们承担的