您好,1月不是要1.15才申报结束么,24年过了14天内差不多能确定了嘛

老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订
老师您好,请教您一个问题,运输公司今年2月成立,5月份税种核定的,报税也是从5月份开始报的,2月份已经开始运输了,但是也没收入只是有点支出,直到五月份才发员工2,3,4月份工资,那这些人也是五月份才上公积金,6月份才给上的养老工伤失业,医疗还没开户,那把这些人记入外账是不是只能五月份才能计入,因为五月份才交的公积金,但没交保险,五月份这些人的工资入账是否合理,然后五月份从外账发放了前几个月的工资是不是不合理,那既然已经发了, 我这该怎么处理,找票还是怎么样,求详细解答老师
老师您好,请教您一个问题,运输公司今年2月成立,5月份税种核定的,报税也是从5月份开始报的,2月份已经开始运输了,但是也没收入只是有点支出,直到五月份才发员工2,3,4月份工资,那这些人也是五月份才上公积金,6月份才给上的养老工伤失业,医疗还没开户,那把这些人记入外账是不是只能五月份才能计入,因为五月份才交的公积金,但没交保险,五月份这些人的工资入账是否合理,然后五月份从外账发放了前几个月的工资是不是不合理,那既然已经发了, 我这该怎么处理,找票还是怎么样,求详细解答老师
老师,我们上年12月做了一笔未开票收入,但是没有相关凭证的,请问这种情况可以补哪些凭证?因为当时只是为了达到营收做的一笔未开票收入,只是项目金额的有80%,现在需要补凭据。项目还是今年6月份才做的验收
老师,我想问一下这种情况,我现在做11月的账务,收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下,我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊,在这种情况下,我要调整我的账务,我是不是要这样做?11月月底的时候,我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务,我要冲红11月计提的,然后我会收到所属期11月的发票,我就根据发票来做,然后等到月底,我就计提12月的仓库入仓数据,这样子,我就会重新对上了。是这样吗?
我们在不同的市,注册了两个不同法人的公司,一个用来发基础工资和社保,另一个公司用来发剩下的工资,有啥风险?
老师,您好,股权变更,需要做税务清算,怎么操作呀
老师劳务公司项目经理向我公司借款15万,可以从工程款扣除不
老师,个人所得税公司申报25年1月奖金时,把工资和奖金都包含一起申报成工资,26年3月中发现了,改成工资和奖金分开申报,分开申报就产生个税已经划税了。正常交完奖金的税,在做25年汇算的时候应该退回给个人,但是我今天做个人所得税汇算时候发现没有退税。这是怎么回事
请一下员工被狗咬了,去医院看病报销,会计分录怎么走,,单位全部承担
老师,我公司是设计公司,有一个通用申报(工会经费)这个怎么申报
老师 本月应发工资6000元 扣个人所得税30元 实发5970元 如何做账
请问老师汇算清缴申报里面,社保性缴款包括社保个人部分不?
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填?谢谢老师,同一个问题问了几次老师的答复不一样,搞得都不知道要填写这个表,还有扣除相关税费,麻烦老师详细看一下问题,指导对应哪一栏填写,取数对应哪一列填写
市场监督管理局审核意见:实缴信息不作为登记事项源于2014年《公司法》改革。《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的遇知》(国发(【2014)7号)规定,公司股东(发起人)自主约定认缴出资额,出资方式、出资期限等并记戴于公司章程,实收资本不再作为登记事现。 这个是什么意思,要怎么修改