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上月暂估入库,结转销售成本后库存商品就为0了,这个月再红冲,库存商品显示负数,怎么处理

2024-12-21 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-21 19:09

您好,发票来了再红冲嘛,没来发票不红冲,挂着暂估没事,汇缴前来发票就行,

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快账用户5901 追问 2024-12-21 19:11

直接用发票做红冲?

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齐红老师 解答 2024-12-21 19:16

您好,是的,就是这样的,原来没发票暂估,现在发票来了冲回暂估,再按发票做分录

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您好,发票来了再红冲嘛,没来发票不红冲,挂着暂估没事,汇缴前来发票就行,
2024-12-21
你好,对应红冲结转的成本,暂估的入库在发票收到时已经红冲过,所以不必重复红冲。
2023-01-07
对的,是的,结转的成本也红冲,借库存商品,借主营业务成本负数
2023-04-29
您好,是的,其实就是把暂估红冲,再按发票做正分录,差额和本月的正常取得发票一起结转
2026-04-30
先算差额:暂估 1100641.89 减 实际发票 1087512.95 = 差额 13128.94 1、你现在的调整思路是对的 上个月暂估高了、多转了成本,这个月冲减多结转的成本: 借:主营业务成本 -13128.94 贷:库存商品 - 暂估 -13128.94 (或者做贷方红字,效果一样) 2、流程正确顺序 本月先全额红冲上月暂估库存商品 1100641.89 按发票正常入账真实库存商品 1087512.95 做上面这笔差额成本调整,把上月多转的成本冲回来 本月新发生的暂估库存,正常按当月规则:入库→月末正常结转主营业务成本,单独做,和这笔差额调整互不影响
2026-05-09
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