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老师,我们公司全年租金是30多万,然后房东每次是六月底开具1 至 6月份的发票然后我们付款,12月底再开具7-12月的发票再付款,我做账时没有分摊至每个月,而是六月做一次,12 月做一次,我需要调整吗

2024-12-21 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-21 20:17

您好,年度来看,税务方面没有风险,就是月度利润波动大,我们自己做财务分析不方便

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您好,年度来看,税务方面没有风险,就是月度利润波动大,我们自己做财务分析不方便
2024-12-21
你91200是一年的房租费用吗
2022-01-11
你转账备注的是什么呢
2024-02-26
借预付账款,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润。 这个是红冲你12月份的暂估的, 然后再做发票的。 借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款 然后今年的红冲之前的在做发票的。
2025-01-21
    这个是一次性冻结的,这个
2025-10-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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