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老师,如果中途建帐,之前没有库存商品的数据,请问出库的成本按什么标准结转呢?是拿生产进度表和销售发货单匹配吗?如果匹配上这部分,是不是只要结转这部分

2024-12-21 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-21 22:40

你好,出库=期初+入库-期末,你看看能不能这样倒挤出来

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快账用户1097 追问 2024-12-21 22:51

因为中途建账 前面那些产品没有成本的 怎么算呢

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齐红老师 解答 2024-12-21 22:56

那美办法了,这月先估计个成本,盘点准了以后就好说了

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齐红老师 解答 2024-12-21 22:56

那没办法了,这月先估计个成本,盘点准了以后就好说了

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快账用户1097 追问 2024-12-21 22:59

能不能把这个月销售发货单没有的产品成本 放在利润分配-未分配那里呢

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齐红老师 解答 2024-12-22 03:44

建议估价入库 出库

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快账用户1097 追问 2024-12-22 07:34

估价是怎么算呢

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齐红老师 解答 2024-12-22 07:37

借主营业务成本 贷库存商品 单价和相关人员咨询下多少 再乘以数量

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相关问题讨论
你好,出库=期初+入库-期末,你看看能不能这样倒挤出来
2024-12-21
你好,努力解答中,稍后回复你。
2024-12-22
出库单日期写 2024 年实际拉货日期,2025 年补做 “借:主营业务成本 贷:库存商品” 分录即可。 差异可通过在出库单备注补开原因、附《成本结转说明》(注明漏转情况)规避影响,只要业务真实,仅做账与出库日期不同无实质风险。
2025-11-25
是不是一摸一样的产品 是一样的才可以 之前的成本不变 这个月根据你开的发票来结转就可以
2024-06-15
您好,这个的话是可以的,本身就是这个差额,倒挤到未分配利润,这样处理就可以的
2024-09-21
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