你好,出库=期初+入库-期末,你看看能不能这样倒挤出来

老师好,我们是订单式设备生产,以前当月制造费用和直接人工全部在完工产品之间进行分配,有时一个月就做一台设备,这样分配的结果单位成本很不稳定,且相差很多,现在想用标准工时,这样直接人工的和制造费用肯定会有很大的余额,甚至到年底都处理不完,而且还没有在产品,请教老师如果按照新方法hesuan,结转不完的成本,我怎么处理合适?有没有相关规定?
如果整个部门达到目标利润,他们会得到基本工资5%的额外奖金 加里去年的初步利润数据显示我们离目标利润还有20万美元希望你能改变对期末在制品库存的完成百分比的估计 玛丽这些数字是由主要主管提供的,数字也发给了总部 玛丽的生产设施中的最后一个加工部门年初没有在制品库存。在这一年里有21万件单位从先前的加工部门转入20万件单位完成并售出。从上一部门转入的成本共计3937.5万美元。没有添加材料。本年度最终加工部门共发生2080.75美元的转换成本。 1.就最终加工部门的转换成本而言,最终加工部门的期末在制品库存中的单位完成了30%。如果使用这个估计的完成百分比,那么这一年的销售成本是少 2.主管希望增加还是减少估计的完成百分比
工业制造业成本核算中,上一任会计把本月购入的原材料,没有根据产品耗用情况直接全部领用到了生产成本中。(举个例子吧,比如本月购入原材料汽车轮胎100只入库。本月销售汽车10辆,没有半成品,在产品,就是说本月应该领用的汽车轮胎是40只,但上任会计把100只轮胎全部转到了生产成本中,最终形成的库存商品,并结转了主营业务成本,举例的只是一个原材料,其他原材料也是这种情况。因为上任会计购进原材料就没有数量和单价的核算。直接根据金额按照一定的比例转入生产成本。 他现在留给我的问题是,我这个月同样销售了10辆汽车,如果按照正常的话也要领用40个轮胎,由于上个月100只轮胎已全部领完,余额为零。那么现在原材料就会出现负数,该怎么调整分录如何进行账务处理?
老师,请问我们是销售方上个月开票了但是这个月银行有退一部分款,可以不冲红上个月的发票在这个月给这个公司开票的时候在原本要开的产品金额和数量上直接减掉退款的金额和数量吗?账务上应该怎么做如果可以直接这个月开票减掉退款金额开票需要冲红之前结转的库存吗?需要冲红退款部分结转的库存吗?
请教下老师,之前用表格做的应收应付,我用软件建账,按照表格上的期初数和期末数录入,库存这块只有期初数和期末数,发生额成本结转这块没数据,我可以直接用6月底的期末数做7月的期初数吗?然后试算不平衡,差额全部挤到利润分配上的话,他这个累计的利润不对[睡],是这样弄吗
老师你好!我们这边投期一家公司,由我司法人转让股权给我司。需要交些什么税呢?
去年买的电动车,今年才开票,可以算去年的成本吗
应付工资贷方和报的个税不一样,汇算清缴要调整吗,但是在2026年5月前发放完了
老师,现在需要支付的保洁人员劳务费是2400,代开发票后,我们要扣多少个税,如何计算?就是我们现在要发放保洁人员工资时,是按含税价去算个税暂扣,还是不含税价?
请问老师,我们公司有个科目挂在账上几年了,应收账款-某公司300多万,一直没收回来。这个怎么做分录调账最好,最后也不会调增呢?
您好老师 我的客户破产了 他要把他的拖车抵货款 他直接开票给我就可以了是吧帐务怎么处理啊
老师,上个月的发票红冲了,这个月重开,用的是这个月的发票额度对吧
请问老师,个体户申报工商年报里面的资金数额填哪里的数
住宿行业,携程收入要全额做账吗?借:银行存款,借:销售费用,贷:主营业务收入全额吗?贷应交税费,这样做吗
退个税的手续费怎么做账
因为中途建账 前面那些产品没有成本的 怎么算呢
那美办法了,这月先估计个成本,盘点准了以后就好说了
那没办法了,这月先估计个成本,盘点准了以后就好说了
能不能把这个月销售发货单没有的产品成本 放在利润分配-未分配那里呢
建议估价入库 出库
估价是怎么算呢
借主营业务成本 贷库存商品 单价和相关人员咨询下多少 再乘以数量