你好,出库=期初+入库-期末,你看看能不能这样倒挤出来
老师,你好!公司有一个月结客户,之前的会计做的账都是没有确认收入,到收到部分货款时才做收入和结转成本,如,商品出库做的会计分录:借 发出商品(按销售价格) 贷 库存商品(销售价格) 收到部分货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 但没看到有单独结转成本的凭证 老师,请问这会计分录有问题吗?我总觉得怪怪的,应该怎样纠正才好?谢谢
老师好,我们是订单式设备生产,以前当月制造费用和直接人工全部在完工产品之间进行分配,有时一个月就做一台设备,这样分配的结果单位成本很不稳定,且相差很多,现在想用标准工时,这样直接人工的和制造费用肯定会有很大的余额,甚至到年底都处理不完,而且还没有在产品,请教老师如果按照新方法hesuan,结转不完的成本,我怎么处理合适?有没有相关规定?
老师,请问我们是销售方上个月开票了但是这个月银行有退一部分款,可以不冲红上个月的发票在这个月给这个公司开票的时候在原本要开的产品金额和数量上直接减掉退款的金额和数量吗?账务上应该怎么做如果可以直接这个月开票减掉退款金额开票需要冲红之前结转的库存吗?需要冲红退款部分结转的库存吗?
请教下老师,之前用表格做的应收应付,我用软件建账,按照表格上的期初数和期末数录入,库存这块只有期初数和期末数,发生额成本结转这块没数据,我可以直接用6月底的期末数做7月的期初数吗?然后试算不平衡,差额全部挤到利润分配上的话,他这个累计的利润不对[睡],是这样弄吗
老师,如果中途建帐,之前没有库存商品的数据,请问出库的成本按什么标准结转呢?是拿生产进度表和销售发货单匹配吗?如果匹配上这部分,是不是只要结转这部分
因为中途建账 前面那些产品没有成本的 怎么算呢
那美办法了,这月先估计个成本,盘点准了以后就好说了
那没办法了,这月先估计个成本,盘点准了以后就好说了
能不能把这个月销售发货单没有的产品成本 放在利润分配-未分配那里呢
建议估价入库 出库
估价是怎么算呢
借主营业务成本 贷库存商品 单价和相关人员咨询下多少 再乘以数量