需要 是在一个季度内嘛,一个季度内的话需要。

跨区域涉税事项报告是不是在开票之前就得做?就是像当地税务局预缴完成了就可以开票了?比如我现在8月份要开一个外地的建筑类发票,我9.15申报之前跨区域涉税事项要完成
老师,小规模纳税人开建筑服务车位安装,2022年和2023年的合同,现在需要开发票,需要填跨区域涉税事项报告表吗,如果需要填合同有效起止日期如何填写因为是之前年度合同。还有我一块开三个合同发票,对方是同一公司,只是项目地不一样,要分开开三次跨区域表吗,还有合同金额20万我可以先只开10万吗,必须是先开跨区域表再预缴再开票吗,预缴是预缴的合同金额,还是当期开票金额
老师 我建筑小规模 跨地区经营 这个项目之前开过票 做过跨地区涉税事项报告 但是当时的金额是13万多 就是之前的开票金额 现在我又要给这个项目开票 需要在做跨地区涉税事项报告吗?@廖君老师
老师 我建筑小规模 跨地区经营 这个项目之前开过票 做过跨地区涉税事项报告 但是当时的金额是13万多 就是之前的开票金额 现在我又要给这个项目开票 需要在做跨地区涉税事项报告吗?这次开票金额25万 超了30万 需要预缴增值税吗?
老师您好,如果省内跨区涉税事项报告表没有做增值税预缴,在注册地申报增值税时全部扣完了,这个报告表作废的话对之前开具的发票有影响吗,后期会不会还需要去跨区缴纳这个税款
老师 残保金的人数 是连续12个月上班的人数 还是12个月总人数除以12个月的平均人数?
老师,问一下,汽车公司,售后部的工资入销售费用还是主营业务成本
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师代付有风险
请问老师我端午发福利费200一个人我可以直接银行发,然后做账福利费行不
老师 请问一下 营业外支出在所得税申报表中已经列明了20万 在当年的汇算清缴中 还需要把20万内包含的罚款支出单独列到A105000明细表中调增吗?
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
老师合同计写要开6%的发票给对方,可我们是小规定只能开3%,专票低于6%的,从审核费扣除差额税率费用,假如审核费是1000元,6%税额是56.6元,3%税额是29.13元,差额走27.47元,1000-27.47=972.53元,那票我要怎么开呢?开多少金额
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
不是一个季度内 13万在三季度 老师 我这个季度其他项目开票24万了 又给另一个项目开票22万 超了30万需要预缴吗?
你好,那不需要预缴的,不用。
老师但是我这个季度已经开票24万 现在需要开票22万 就超了30万了 需要预缴不?
都是异地的交需要交。
老师 那我预缴是之前开的24万也预缴还是只预缴这次开票的22万
全部预缴,超过的是得全额交,24和22都要缴
已经开过的也需要预缴吗
对的是的,也需要预缴