需要 是在一个季度内嘛,一个季度内的话需要。

老师,建筑工程现在不开外管证了,改跨区域涉税事项报告了吗?报告是在公司注册地登记还是到项目所在地登记,如果要开票是不是要先预缴税款了才能开票啊,还有发票是在项目地领发票吗?如果小规模纳税人开普票金额一季度不超过30万是不是不用预缴税款啦
跨区域涉税事项报告是不是在开票之前就得做?就是像当地税务局预缴完成了就可以开票了?比如我现在8月份要开一个外地的建筑类发票,我9.15申报之前跨区域涉税事项要完成
老师,小规模纳税人开建筑服务车位安装,2022年和2023年的合同,现在需要开发票,需要填跨区域涉税事项报告表吗,如果需要填合同有效起止日期如何填写因为是之前年度合同。还有我一块开三个合同发票,对方是同一公司,只是项目地不一样,要分开开三次跨区域表吗,还有合同金额20万我可以先只开10万吗,必须是先开跨区域表再预缴再开票吗,预缴是预缴的合同金额,还是当期开票金额
老师,开票时建筑类的要选跨区域涉税事项报告,申请这个报告时不确定合同总金额怎么办?现在开票的金额只是部分金额,工程还没结束不确定还需要多少钱。谢谢
老师 我建筑小规模 跨地区经营 这个项目之前开过票 做过跨地区涉税事项报告 但是当时的金额是13万多 就是之前的开票金额 现在我又要给这个项目开票 需要在做跨地区涉税事项报告吗?@廖君老师
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司,对方让我们付款给他们,他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋
单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
请问老师,怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层?
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
请问老师,对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服,被申请人是谁,复议机关是谁?
不是一个季度内 13万在三季度 老师 我这个季度其他项目开票24万了 又给另一个项目开票22万 超了30万需要预缴吗?
你好,那不需要预缴的,不用。
老师但是我这个季度已经开票24万 现在需要开票22万 就超了30万了 需要预缴不?
都是异地的交需要交。
老师 那我预缴是之前开的24万也预缴还是只预缴这次开票的22万
全部预缴,超过的是得全额交,24和22都要缴
已经开过的也需要预缴吗
对的是的,也需要预缴