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在建工程暂估转入固定资产之后,收到了发票怎么冲暂估?

2024-12-23 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-23 14:59

发票直接附暂估分录后面

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快账用户6140 追问 2024-12-23 15:02

是把预付账款先转到在建工程-暂估,然后把在建工程-暂估转到固定资产里面,现在收到这个发票,我怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-12-23 15:05

若金额一样,不用再做分录
或者做相反分录,再做有票分录

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发票直接附暂估分录后面
2024-12-23
你好     发票到了  与你暂估分录没有差异的。 你先把暂估分录冲了  按发票实际做一遍 
2021-01-29
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2021-07-29
你好!冲减固定资产的应付暂估就可以。如果对固定资产暂估金额没有差额的话,
2020-04-20
你好 先按暂估来做账 。 到时取得发票冲暂估金额 。 如有差异的话 按你们差额调整以后月份的折旧额
2020-04-20
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