您好 请问暂估的时候分录怎么写的

老师您好,购入安装的资产一直放在在建工程,现在要在7月份账中转入固定资产,补计提1-7月的折旧,在金蝶系统怎么操作?是在资产卡片按在建工程全额转入固定资产;还是先手工做一笔七个月的折旧从在建工程转到累计折旧,然后在资产卡片按照折旧后的在建工程余额转去固定资产?
原来的在建工程由于发票没有到,建好之后先暂估在建工程然后转入固定资产,后经审计核减确定最终金额,原来的暂估在建工程金额偏大,那么现在我的冲固定资产分录该怎么做?
老师,在建工程转固定资产是依评估后的金额来算吗?如果是依评估的来算,评估的金额比在建工程的金额大,那多出来的金额我要怎么做呢
暂估的在建工程能不能转固定资产(已经在使用),如果能转固定资产,发票回来后冲红暂估的,再做一笔在建工程,不是已经转掉的在建工程,不是金额不对了嘛
#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
你好老师,我想问下外贸公司,不是制造业,只是商贸性质的公司,会有研发支出吗?
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
刚接手和城投有关的企业,不太熟悉业务情况。我想请问施工、代建、发包、承包之间的逻辑联系是怎么回事?分别以什么税目及税率缴税?谢谢
朴老师,请问,小规模纳税人12 月份才做的税务登记,开票也是按照30万之普票不交增值税对吧
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
2019年写的暂估分录
暂估分录 当时怎么写的
这样写的
借:在建工程 借方红字 贷:应付账款-暂估应付账款 贷方红字 借:固定资产 借方红字 贷:在建工程 贷方红字