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年底利润9万,预提费用10万,账上利润-1万,做账为借管理费用 贷其他应付款,汇算清缴调增10万还是按照9万交税,账上挂的其他应付款10万,明年能直接出款不需要发票吗?

2024-12-23 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-23 15:48

,没法取得发票就不需要发票了。都纳税调增了

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快账用户7490 追问 2024-12-23 15:50

老师,我迷糊了 都是按9万交税,这么一操作,给以后取得了10万不用提供发票的出账金额吗,那计提50万,100万,再调增50万 100万也是一样 以后直接转出就行?

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齐红老师 解答 2024-12-23 15:51

关键是那个费用要真实发生的,该代扣代缴的个税还是得申报,不能虚假暂估费用

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快账用户7490 追问 2024-12-23 15:54

就是虚设的管理费用 所以后来调增了

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齐红老师 解答 2024-12-23 15:57

那个没有合理的理由,税局查到就是虚假做账

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,没法取得发票就不需要发票了。都纳税调增了
2024-12-23
你好,这个后面直接冲销就可以。
2024-05-28
你好,如果是旭增的业务,借其他应付款贷利润分配,未分配利润13万。
2024-06-18
你好,当时你暂估的这个是虚增的吗?如果是的话需要红冲的
2022-07-07
首先确认另外3万费用发票能不能取得,可以的话不用做账务处理,直接在汇算清缴报表中调增管理费用3万元。 如果暂估了10万只收到7万发票,需要通过以前年度损益科目调整。
2021-06-30
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