你好,这个后面直接冲销就可以。

我2019年的费用不够,为了少缴税,所以2019年预提了10万的费用,2019年的账务处理是借:管理费用10万,贷:其他应付款—暂估费用10万.如果我在2020年汇算清缴之前,只收到了7万的发票,我是不是要将其他应付款—暂估费用调为0,还是这个科目可以继续有贷方余额3万?
去年做了5万暂估费用,借,管理费用暂估,贷,其他应付款,跨年了,今年可以直接冲红吗? 还是需要用以前年度损益调整?怎么做分录呢,现在我拿到费用票了
我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
2023年12月为了不交所得税,做的一笔暂估款14.9万,借方:管理费用-暂估14.9万,贷方:其他应付款-暂估14.9万,已结账,2023年第四季度财报已申报。如果现在拿票1万想抵扣去年所得税怎么做分录?年报正常报不交税吗?
因为公司不想预交所得税,一季度产生了利润, 做了一笔暂估费用10万,不是实际产生的,借:管理费用-暂估 10万,贷:其他应付款-暂估 10万,后面可以直接冲销吗 借:管理费用-暂估 -10万,贷:其他应付款-暂估 -10万 还是要怎么处理呢
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
老师,单位给交60档社保,自己个人可以补交变成100档的社保吗
这个是不跨年的处理是吗 ,如果跨年的话要怎么处理呢
跨年的话就把管理费用换成以前年度损益调整了。
是这样做分录吗 借:以前年度调整损益 -10万,贷:其他应付款-暂估 -10万 那那个管理费用-暂估有余额不用管吗
对,这个就不用再处理了。
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢