您好,这是项目专用款 专项经费专款专用,收到相应款项的时候,账务处理是, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 专项经费专款专用,发生相关支出的时候,账务处理是, 借:固定资产, 贷:银行存款。 随着固定资产计提折旧, 借:管理费用等-折旧 贷:累计折旧 同步摊销专项应付款,账务处理是, 借:专项应付款, 贷:其他收益。
老师这个发票开的对吗
老师。我们我有个个体,核定定期定额征收,4月和5月误开了两张专票,本来开普票的,开错了,会被取消核定征收吗
你好老说我,我一个同事离职了,然后老板另外一个公司有项目,需要他短暂干一段时间,是按全职给她报工资还是按劳务费申报
老师你好,建筑公司开票项目,建筑服务*飘窗栏杆工程,没有这个,选工程服务可以吗
单休,三个月试用期4000元/月,转正2500/月 员工6月20日上班的,请问什么时候转正,这几个月的工资怎么核算?方便能做一个详细的工资表核算吗
你好老师个体户经营超市买的货架子 解扣器 胶带等会计分录怎么做
公司需要制作工资表,单休,需要纸质考勤和电子考勤一起核算工资,方便看看这个工资表怎么制作模板吗
我们单位的通行费发票往年的都没开,然后近几天统一开具了,我想问一下。可以作为今年的费用吗?因为在规格型号里都写着哪天产生的通行费。
老师 我们酒店从一月份开始一直亏损,七月份申报企业所得税的时候,无票支出调整后也是亏损状态的话需要缴纳所得税吗?
我之前叫中介帮忙注册了一个公司,什么业务都没有发生,几个月了,现在想注销掉。要交税吗?
你好老师,科技局说买了设备不能入固定资产,这个固定资产是这次项目中用的,要实行独立核算,专款专用。
哦哦,我们 上面分录固定资产的折旧都抵销了,相当于没有固定资产呢,这个固定资产是为了说明我们钱是花哪儿了
你好老师,这个项目只有一年,这个设备要在着一年中摊销完吗?折旧完以后的分录不懂,麻烦老师在说一下。
您好,明白了,就是不用做固定资产, 专项经费专款专用,收到相应款项的时候,账务处理是, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 专项经费专款专用,发生相关支出的时候,账务处理是, 借:专项应付款。 贷:银行存款。
或者 专项经费专款专用,收到相应款项的时候,账务处理是, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 专项经费专款专用,发生相关支出的时候,账务处理是, 借:管理费用等, 贷:银行存款。 同步摊销专项应付款,账务处理是, 借:专项应付款, 贷:其他收益。
你好老师,想着这个项目做完了,能不能一次性摊销到专项应付款里面?
您好,可以,借:专项应付款。 贷:银行存款。 只是这样的分录,我们以后不方便查到底开销到哪里去了,
你好老师,这个专项款里面有土地租赁费,树苗这些怎么做分录?
您好,我的想法就是本来(正常)该什么就什么科目,再用 借:专项应付款, 贷:其他收益。 把利润调整