你好!你们付款还是收款?付款不应该计入营业外收入

你好,老师,我们公司账上有笔购进固定资产的应付账款,现在得知这批固定资产之前是免费使用的,现在已经变更到我们公司名下了,而且以后不使用之后再退还给原单位,相当于我们是一直免费使用的,但是之前我们已经计提折旧了,应该怎么处理这笔账务呢?
老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,每个项目都有一笔民工保证金,这笔钱是打入民工专户的,现在的问题是专户销户,这笔钱不退给对方了,而且直接打入我们施工单位账户,当时我们会计把这次钱计入其他应付款里,现在冲账得怎么做呢?这笔钱发票也没开给对方的
老师,您好,有个实务问题需要麻烦您 我们单位是个检验检测单位,接到项目后需要找单位以外的个人出现场,每个人的费用大概一天1500左右,这些个人专家不能提供发票, 这些费用还是我们公司的主要的成本支出 请问这部分费用我们怎么处理最优呢?代开劳务发票扣的税点太多了,他能不接受?
您好老师有个问题请教一下,我们单位有一笔支付给退休职工的经费,都是很多年前的遗留问题,这笔钱我们单位要处理,账务处理得怎么做?记营业外收入用不用提税?
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?
这个是先付给我们单位的,我们单位正常得把这个经费支付给退休职工
你好!你们是事业单位?
国企单位
你好!做专项资金一进一出不确认费用也不缺人收入,是专门支付退休职工经费有文件吗?
啥文件都没有,我们单位会上个总办会
我们今年没完成任务,想把这项转营业外收入
你好!确认收入产生盈利缴纳企业所得税的
需要交增值税么
你好!营业外收入不计算增值税
非常的感谢
不客气,欢迎下次提问