你好,收到专票正常入账,然后对方给你开红色发票了吗?
老师,请问上个月收到一张普通发票,已经入账了,但是这个月要退这个材料,对方开出来负数发票过来,这个我该怎么做分录?
在11月份开了一张19万的专票已经入账了,在12月份又开了一张销项负数10万的专票,也就是11月份的那张票没有给对方,12月份开负数红冲,那这个我怎么录入凭证
我单位收到别人给开的一张普票,9月已做账处理,但是10月对方将这个普票作废了,又重新开了个专票,此时我们该如何处理之前那张普票,需要怎么做账呢?
老师请问下,我公司知道对方要公司要开票的金额但是我们已经上个月做了账,这个月又收到了对方给开给我们的发票,我收到发票这个月应该怎样做账?
老师,我们9月30号收到了一张普票,做了费用,但是10月初对方又把这张发票红冲了,另又开了一张金额不一样的发票,那我这个月应该怎么做账?小规模
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
没收到红色发票
正常点说开错了,对方应该给你开个红字发票,把之前那张普通发票红冲了才对
老师如果对方红冲了,我拿着红票把10月已做的那一笔在12月负数红冲了就行对吗
对,没错儿的,这么做就可以了
老师,我从电子税务局查了查这张票,对方已红冲,但是没给我红冲的发票,我还要给对方要这张发票吗?
对,你得和对方要一下这个发票才行
老师,对方开的发票收款人和开票人是一致的,这样可以收吗
没问题,这个问题不大,可以的