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老师,去年的有库存未暂估入库,也没出成本,本月刚来发票发现了这个问题,怎么处理呢,谢谢

2023-03-16 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-16 11:19

你好 实际是什么情况  应估吗 

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快账用户3700 追问 2023-03-16 11:21

对的,这批货已经卖了,因为发票一直未到,疏忽了,成本还能出吗

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齐红老师 解答 2023-03-16 11:27

。那就先暂估入库,然后结转成本。

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快账用户3700 追问 2023-03-16 11:32

在本月处理可以吗,这样会影响去年的成本吗,也就是说不能进去年的成本了吧

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齐红老师 解答 2023-03-16 11:36

是的,去年销售还是计入去年的成本。

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快账用户3700 追问 2023-03-16 11:43

没明白啊老师,就是说,我本月做入库并结转成本,做汇算的时候调至去年吗

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齐红老师 解答 2023-03-16 11:49

这个属于去年的成本扣除。22年的。

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你好 实际是什么情况  应估吗 
2023-03-16
这里涉及以前年度损益的科目吗
2022-05-18
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的, 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷库存商品
2022-05-18
你好,先冲销去年的分录,然后按照发票确认库存商品,然后结转成本,差异转入以前年度损益
2022-05-18
你好,对应红冲结转的成本,暂估的入库在发票收到时已经红冲过,所以不必重复红冲。
2023-01-07
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