您好,这个是属于利息支出的,相当于贷款的利息

老师,购进的贷款服务取得增值税专用发票也不能抵扣进账,请问担保费属于贷款服务相关吗?
对于一般纳税人来说,购进贷款服务,取得增值税专用发票,是不可以作为进项税抵扣的对么?而作为金融方来说提供贷款服不论购买方是一般纳税人还是小规模纳税人,都不可以作为进项抵扣,所以金融业在开发票的时候一般都选择开具普通发票了,对么
购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务,不得抵扣进项 税额。请问为什么不能抵扣
老师你好。这个是关于不得抵扣项目,纳税人购进的贷款服务不是按照现代服务中的金融服务缴纳增值税吗?为啥这个进项税额不能抵扣呢?
请问老师,购进的贷款服务增值税进项税额不得抵扣。这个条款我没搞懂,什么叫购进的贷款服务。是利息支出么?
老师我们公司贷款给个人合同签的利息收入是到期日收利息还本金并且开票给个人。这样可以吗。
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老师,房租租赁时间2025.10.15-2026.10.14,房东开具半年度房租发票期间2025.10.15-2026.4.14,在开票时应该是他选择错了,选成1年的租金了(2025.11.4号开具上半年度发票),今天去开剩下半年度2026.4.15-2026.10.14时间的发票开不出来了,这个咋整,25年的发票能作废重开不
老师,我企业是自产农产品中药点,客户交来订购货物5000元定金,定金里的3000元作为货物款,剩余的2000退给他,没有开发票,这怎么做账?
2025年汇算清缴做的时候发现2025年没有高新立项要把图片里面的内容调整,怎么调用什么科目
劳务派遣 按季度开票 一月开了123的发票 开发票时候不能差掉23月的工资社保吗
客户跟我方采购订单总金额是15万,(其中包含了运费5万),客户按照15万付款过来。最后实际发货运费是5.4万,报关单上成交方式是cif,运费是5万,保费4千,按照实际最终运费填列,报关总金额申报的是15万,那这样子的话,运费有相差,该怎么记账呀?
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老师 汇算清缴 需要退税6000多 不想退 还可以弥补以前年度亏损 咋调整呢
那利息支出的话,为啥取得发票不能抵扣进项税?因为利息收入应该按增值税的金融服务缴纳增值税。那对应的利息支出也就应该能抵扣啊。
您好,这个的话,利息支出,是属于税法明确要求,他没有第二个环节相当于,也就是流通环节
也就是说,取得利息收入的一方,要按金融服务缴纳增值税,并开具发票;支付利息的一方,取得发票了,也不能抵扣增值税,因为相当于是增值税链条的终端了。
嗯对,这个理解是没错的
老师,那开的发票是专票还是普票?
您好,这个一般都是普票的多
好的,谢谢老师
不客气的,早点休息