发工资时: 借:其他应收款 - [对方公司名称](工资总额) 贷:银行存款 收到**转账并存入银行时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - [对方公司名称] 如果先收**款暂未存银行: 借:其他货币资金 - **钱包 贷:其他应收款 - [对方公司名称] 存银行时: 借:银行存款 贷:其他货币资金 - **钱包
请问我公司是劳务派遣公司,派员工去别的单位干活,只赚一个人头费200,员工工资是我们替甲方代发,他们将服务费和人员工资一起支付给我单位,然后我单位开票,那这些被派出去的人都要报个税到我单位吗?几百个报了残保金怎么办?会交很多
老师你好,我们是做的工程的,从劳务派遣公司找了几个人给我们干活,劳务派遣公司开的不是建筑发票,而是劳务发票,这种情况合理合法吗?
我们是分包,总包把电力安装的工程给我们做 然后他们代发了工资给我们员工,还有另外一部分不是我们公司的工人(因为有些活我们自己不会干,找的别的劳务公司签约的合同,他们找工人帮忙干),那在这个过程,收到代发工资的话,我们公司需要做哪些事情呢
我们是劳务公司,有一个建筑工人,老板让他去别人那里帮工了,帮工的工资我们公司公账付给工人了,别人那里的老板把这个人的工资转到我们老板的微信了,我们老板收了,这怎么做账啊,怎么写分录啊
我们是劳务公司,有一个建筑工人,老板让他去别人那里帮工了,帮工的工资我们公司公账付给工人了,别人那里的老板把这个人的工资转到我们老板的微信了,我们老板收了,这怎么做账啊,怎么写分录啊
老师接收一个企业如果对方不告诉有几个一般户咱们自己能查到吗?一般户基本户啥区别。还有专户
老师,请问银行贷款发生的公证费用500元计入什么科目呢
一般纳税人,进项税和销项税的余额怎么处理?
一般纳税人当月开专票不含税销售额120万,行业是电线电缆,增值税应该交多少合适
老师,请教一下公司是销售二手车的或收购二手车拆解,公司通过公户给拍卖公司转了3.3万的保证金,个人账户转了1千,中标后,拍卖公司用他的公户转给委托方车款1.72万,给开专票,拍卖公司扣2000的服务费剩余8800元保证金公户7800,个人转款1000,全部通过拍卖公司的账户转过来了。谁给我公司开票?
老师公户收到银行转账,怎么做账,也没有注明原因
老师 小规模公司签订合同劳务合同 甲方代发农民工工资在1月份 乙方发票在这个月开 这种情况有没有风险 ? 金额189万 都是工资 农民工人数比较多 一个月每个人发放一万多 个税怎么处理 ?
老师,有没有原材料单价变动表格模板
付供应商的样品和货款应该怎么去挂样品的科目呢,会计分录如何做
江苏省档案专业职称考试在哪个网站报名?报名时间是?
我们发的工资,后来那边的人微信转给我们老板了,昨天老板把那个钱还回公司账户了,您说的我没看明白,我觉得不对
你们给这个人报工资个税了吗
没有报,我们都没给工人报个税
那你收到这个钱就直接冲减发放计提的工资
那这个分录从付出去到收回来的分录都应该怎么做
借费用科目 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 借银行 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷费用科目 这样冲
这是先计提到费用科目然后付款,后面再把这两笔分录冲掉?但是有个老师说这个帮工收回来的钱算是我们的收入哎
你们给人家开发票吗?
没有开啊,是先计提借管理费贷应付职工薪酬再付款借应付职工薪酬贷银行存款,收到钱做借银行存款贷应付职工薪酬,最后一笔冲费用的借应付职工贷管理费这个分录摘要怎么写啊
冲减某某工资 这样写就可以了
没开发票就不是收入吗,有个老师说是收入,
你可以做收入 也可以不做收入 两个办法都是可以的
那个老师说是无票收入,做借应收账款贷主营收 应交税费
可以的 然后工资计提的时候 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 收到钱的时候 借银行 贷应收账款
入收入完整的分录是这样的吗
我这样做的话借方还有个主营业务成本,贷方有个主营业务收入 应交税费,其他的科目都冲掉了,这几个留下的怎么办
你得先确认收入再做计提工资的计入成本 收入和成本是对应的
但是我们是先支出去的钱啊,后面才收回钱,老师您按顺序给我梳理一下分录好吗,我现在还是懵的,我还是没有懂,
借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 这个要先挂应收账款的 不然没法先计入主营业务成本