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我们给客户开发票,比如1万,客户回款差了1元,少了的钱是挂在应收还是可以怎么开红字发票冲掉啊

2024-12-26 11:16
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-26 11:19

您好,少支出的计入财务费用里面

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您好,少支出的计入财务费用里面
2024-12-26
同学,你好 可以的,你开红字
2021-07-21
这个开红字发票开800就可以,是普通发票话,这个直接跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。 金额改-800或者是这个全额开-1000重新开蓝字开800之前那个1000蓝字收回发票
2020-09-28
同学你好 红字信息表是购买方开,之后发给销售方开红字发票
2021-01-28
您好 退回的这1万可以开具红字发票 发票填开界面 点击红字 录入对应发票代码 号码 然后金额输入10000
2020-08-19
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