核实原因 检查出入库和销售记录、凭证,与相关人员沟通,看是记录错误还是特殊情况导致库存消失。 处理方法 记录错误 若 9 月已售未出库,10 月补出库,借:主营业务成本 C,贷:库存商品 - 摩托车 C。 若车辆被错标已出库,10 月纠正,借:库存商品 - 摩托车 C,贷:以前年度损益调整 / 管理费用 C。 特殊情况 若车辆用于展示等暂未归,借:库存商品 - 摩托车 V,贷:其他应收款 - 展示车辆 V。归还后冲减,有损坏再处理。 若车辆被盗,报警,根据保险和损失情况,借:其他应收款 - 保险赔款、营业外支出,贷:库存商品 - 摩托车。

老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
之前是个体工商户,但4月3号申请为一般纳税人了。老板库存有500台电动摩托车,现在需要开给乡镇经销商,没有票可以开了,由于之前是个体工商户进项票不能抵。那这500台电动摩托车开出去老板就要交2100乘以500乘以13%那要交13万多的票。该怎么办?不想交税
老师,请问下,我们采购了一批车, 用于销售也有用于租出去,现在有开出了一张机动车发票要去上牌,但是客户不要了, 所以根据发票已经是库存转固资了,也没有上牌还放在仓库中, 这种情况下请问这台车需要次月折旧吗?
老师,请问一下机动车的(摩托车),我现在做10月份的账。发现以前会计做的,就是9月期末的库存没有了。10月入库2辆,10月出库4辆。 ,机动车的是有这个车才能开发票出去,没有车是开不出去的。不存在暂估的。这种情况咋处理哦?
老师,请问一下机动车的(摩托车),我现在做10月份的账。发现以前会计做的,就是9月期末的库存没有了。10月出库1辆。 ,机动车的是有这个车才能开发票出去,没有车是开不出去的。不存在暂估的。这种情况咋处理哦?
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
刚查了一下,这辆车21.1.30号已开批发票出去了、可是22.12.30号乡镇把这辆车退回钦州,又开了冲红票退回钦州了 到24.10.19号又零售出去,开了零售票
刚刚让前台开发票的查询这辆车,刚查了一下,这辆车21.1.30号已开批发票出去了、可是22.12.30号乡镇把这辆车退回钦州,又开了冲红票退回钦州了 到24.10.19号又零售出去,开了零售票 现在咋处理哦。
账上库存,我看最后一次有这个应该,是调整的分录,2023.11.15调整,把这个车出库了,所以现在2024.10月,我们出库这辆车,我的账上已经没有这个车可以出库了。
那就先红冲了然后再做蓝字分录
但是账上做了笔调整的分录。借其他应付款 法人,贷方库存商品这辆车的型号。那我现在是借其他应付款法人 红字,贷库存商品 型号 然后红字嘛
同学你好 对的 是这样的
老师,是不是本来我21年开出去成本分录,借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本借主营业务成本 贷库存商品。然后22年车退了,借 主营业务成本红字,贷库存商品红字?
同学你好 对的 是这样的
老师,是不是本来我21年开出去成本分录,借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本借主营业务成本 贷库存商品。然后22年车退了,借 主营业务成本红字,贷库存商品红字? 但是后面会计吧库存直接调没了,调了,借其他应付款 贷方库存商品,这个型号很多辆一起调没了,现在我重新入库可以把
重新做,借库存商品,贷其他应付款 法人。
同学你好 对的 是重新入库
好的,那我现在调回来。结转成本会重复不?不懂之前结转成本了。有没有冲回来。太多车了,乱了。
年底之前都调整好了