你好!有其他单据吗?单据不全的话需要实地盘点建账

老师好!初创公司,账务在代理记账那。公司也没有建立内账。但是肯定有要不来发票的费用发生。我是公司唯一刚入职的会计。经验不足。请问怎样建立内账和外账。内账和外账收付款是分开的吗?就是说拿不到合规发票费用做在内账里用一个银行账户,有合规发票的做在外账里用一个银行账户。是这样子吗?
老师,上午好!我是做内账。我们工厂厂房是自己租了20年地自己旧厂房改造的。(相当于厂房是我们自己的)但在改造过程发生的费用没有取得发票,外账那边是没有入账固定资产厂房。但是我做是内账是有做固定资产厂房。现在问题来了,像环保工程(有发票)厂房中车间有改造(无发票)像这样的费用,我是做待摊费用还是直接做固定资产好呢?外账他做了在建工程。我是内账是做待摊费用。我想问我做待摊费用好还是做在建工程转固定资产好呢?盼复!
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
估计有些有有些没有
一月开始做的话应该从哪个节点开始
你好!12月底盘点,一月份建账
把盘点的全部入到一月初始数据吗
你好!是的,内账可以
那这样的话十二月的凭证就不要管了吗
你好!是的,1月份重新建账
就是之前的不用管,所有东西盘点入录期初数?还有什么不能直接入期初数的吗
你好!固定资产、银行存款、现金、存货都需要实际盘点。往来有条件的也需要和供应商、客户核对一下
问下股改和外贸退税的经验你有吗?这个老板这样问
你好!要看具体想做什么,问题不大这几年政策变动大基本都在一个起跑线上
都在一个起跑线,什么意思 股改难道不是股份变动吗? 这个应该怎么问
你好!股改是指公司的股份制改革,即将公司的形式从有限公司改制成股份公司的过程。股改不仅仅是企业组织形式的简单改变,而是一个复杂的系统工程,涉及股权结构、内部管理架构、业务架构、财务规范、税收规划等方面内容。具体卡你们股改的内容和性质