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一张专票已经做到账里进入进项税了,但是当月增值税申报的时候未抵扣这张发票,所以申报进项税和账里的进项税有差异,没有税款产生,这种可以在次月申报表调整吗?

2024-12-27 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-27 11:34

当月没认证的,计入应交税费-待认证进项,就不会有差异了

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快账用户3926 追问 2024-12-27 11:36

我可以在本月把上月那笔认证进项科目调整到待认证科目吗?然后认证的时候再进

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齐红老师 解答 2024-12-27 11:39

可以的,没问题的哈

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快账用户3926 追问 2024-12-27 11:40

那我的这两个月申报增值税对应的进项金额就跟账里不一致了,这种有关系吗

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齐红老师 解答 2024-12-27 11:41

没事的,正确申报增值税就行

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