同学,你好 不是呀,你31号核算,31号开具,也是可以的,不用延后

老师你好,我们公司是一般纳税人销售精加工煤炭季节性用工,工人有的有低保不敢给申报个税也不交养老保险,他有退休的,请问这种情况下如果员工什开人工费的话,是不得要身份证,那样属于有收入他就容易把低保取消了 可事实我们确实用了工人,一个月几天进行筛选加工并不是常用工,这种费用只能除税前调整以外还有其他方式吗? 而且我们这2021年一年发生的,我也当时没有做税前调整,(由于自己业务欠缺不懂)现在想把这个事情解决的话,就得做更证报表了,再更正补交所得税的话,能不能产生数据异常有财务风险,怎么样对我们公司最好最合理呢?
美例无怎电器科技有限公司一一这公司连生两年出现亏报,股票破标记为*ST(退市预告)。童丰长召集相天部门的货五人开会,研充扭号为空的办法。会议有美纪要如下:童三长,我厂2015号员100万,tt2014年还要精糕,己经连续历年出现亏最了,如果2016年不能扭号为豆,我们公司海面治是市施全,至于結果,你们目三都洁楚!销售经理,问题的关健灵我们生产的电饭煲上320元出售,而每合电饭煲的成本是340元。如果提高售价,面临克争,电饭煲就来不出去,其出路就是想办法降低成本,否则销售粒多,亏玩趣大生产经理:我不同看,每台电饭煲的制道成本凤有290元,我公司的生产设舍和产品工二部灵园再气元道品,不金大頭,总年三人三,经是次琵式本的经验得到行业学会的认可,门近在手主市线的设计能力是年产10万合,目前因为号路打不开,2015三只三产三天金,新管昌业5万合中,含有1石台是2011年生产的。查三一,成五到辰信之豆三,财务经理:每合电饭煲的变司全一成一号210元,国走制這专层巨额是320万元,销言和管理泰用三领是250万元,我建议,三严西门满元有生产,運过提吉市星三
老师您好,我们是一般纳税人 销售大闸蟹的,进货都是从自产自销合作社,他们开给我们的是能抵扣的免税发票,现在存在最后我们进项比销项税额多,产生留抵税,在10月份出现这种情况的时候,电子税务局就发出红色预警,税务局人员让我们出具一系列相关资料来证明情况,后来11月份只能做到增值税交一点,没有再找我们,但是马上12月份,还是出现进项税大于销项税,这种情况怎么办
老师你好,请问一下我们上月开出去一台旋挖钻机(项目名称开的是建筑工程机械)我是按照买进来的发票开出去的。这样开对吗?还是需要开成固定资产啥处理? 我们相当于享受了简易计税开3%减按照2%来开的。(使用过的机械然后进来时候我们是小规模进来的发票也是普票也没有抵扣增值税,现在是一般纳税人出售)。 进来20万(现在开发票出去是12万,等于是亏损)这样在后期做年终财务申报申报收入的时候产生的差异这个正常吗? 麻烦老师详细解答,谢谢。
老师,我工厂是一般纳税人资质。边生产边出售的模式。现在是年末,12月的最后一天就要把12月份出售的产品开票,我只能取27号前的生产数据来核算成本才能开票,28-31号的只能延存到2025年的1月,是这样吗?
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师,你好,中小型公司,开发票,很多都没有合同,只有月结的小部分客户有合同,没关系吗?
小规模纳税人运输公司,在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
时间不够用的,因为生产那边给我的数据,他们整理出来要两三天时间,我这边核酸也要一天的时间,所以31号才开始核算,时间不够。就是这种情况,我们怎么做好年末这些账务交接的处理呢?
同学,你好 那就后面几天,延后到下个月