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老师,年底我们计提了个费用,没有发票,次年汇算清缴前发票也没来,我们做了调增,那后面7月发票来了,这个要扣除的企业所得税怎么处理呢!?啥时候做调减呀

2024-12-27 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-27 17:26

你好,这种就建议你直接做到7月份,如果你想按照正规的做,就是去调整去年的汇算清缴,然后申请退税。

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快账用户6981 追问 2024-12-27 17:28

当时汇算的时候,是不是做递减所得税资产呢?后面7月再冲递延所得税资产呢

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齐红老师 解答 2024-12-27 17:29

你好,不用。你当做费用没有发票调增就行。

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快账用户6981 追问 2024-12-27 17:33

什么时候才用递延所得税资产或者负债这个科目呢

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齐红老师 解答 2024-12-27 17:34

你好,实操中用的少,比如收到政府的补贴,需要分期确认的时候

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你好,这种就建议你直接做到7月份,如果你想按照正规的做,就是去调整去年的汇算清缴,然后申请退税。
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