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老师,年底我们计提了个费用,没有发票,次年汇算清缴前发票也没来,我们做了调增,那后面7月发票来了,这个要扣除的企业所得税怎么处理呢!?啥时候做调减呀

2024-12-27 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-27 17:26

你好,这种就建议你直接做到7月份,如果你想按照正规的做,就是去调整去年的汇算清缴,然后申请退税。

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快账用户6981 追问 2024-12-27 17:28

当时汇算的时候,是不是做递减所得税资产呢?后面7月再冲递延所得税资产呢

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齐红老师 解答 2024-12-27 17:29

你好,不用。你当做费用没有发票调增就行。

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快账用户6981 追问 2024-12-27 17:33

什么时候才用递延所得税资产或者负债这个科目呢

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齐红老师 解答 2024-12-27 17:34

你好,实操中用的少,比如收到政府的补贴,需要分期确认的时候

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你好,这种就建议你直接做到7月份,如果你想按照正规的做,就是去调整去年的汇算清缴,然后申请退税。
2024-12-27
你好,没有发票的部分对应的折旧金额,需要做纳税调增处理 比如有发生的100万,没有发票的100万,计提了折旧1万,就需要纳税调增0.5万
2022-05-08
你好;     意思是    实际多计提了 还是说计提正确的 ; 只是发票少开了 是吗?   
2022-05-31
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
2023年6月份支付取得发票了。请问这个23年汇算清缴需要调减吗? 答:需要调减。
2023-04-11
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