您好, 是的,直接重新引入就行。提醒朋友,请一定要先备份,如果出现错误还可以让客服恢复
老师,我们公司是建筑业,做异地工程的,22年开了一张票,是3个点,在当地预缴过税款,现在23年了,我想红冲发票重新开一下,这个有影响吗?需不需要预缴税款退回,还是直接冲了重新开就好了
老师 我22年的主营业务成本少记20万和管理费用多记20万,这个我需要返回去重新修改吗?现在我23年1/2月的帐也做了,假如返回修改后对我的账套期初数有影响吗?
老师 我这个年初余额怎么来的 都算不出来 23年未分配利润 年初和22年的年末数据不一样, 23年的年末我也不懂是怎么算出来的,就这个未分配利润科目,另外 我们公司23年整年是没有盈利,就是有一点政府政策性方面有补助,开始会计做在 递延收益里的,到了年底12月底他转入了本利润了
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
东莞企业,什么情况下一般纳税人才会有辅导期,我是生产一般纳税人现在登记税务应该不会有辅导期吧
老师母子之间借款有免息政策吗?还有这种利发票可以抵扣吗
职工培训费的专票可以抵扣吗
老师,小规模第一季度多确认了一笔收入,我在4月份做了红字冲减。4月份没有其他收入。冲减后 在利润表里就会显示主营业务收入是负数吗?我是不是没操作对啊。
租赁不动产取得预收款,租期跨年,增值税和所得税纳税义务发生时间是怎么规定的
老师好:投入产出法农产品增值税核定扣除计算进项税额,但是企业还是要开具农产品收购发票做成本,收购原材料时怎样入账呢?收购原材料的进项税额要体现出来吗?原材料是按含税金额还是不含税金额入账呢?求指教
老师 五月份有一笔有票报销 款已付,票未认证,有什么影响吗
出口退税不退了 要进项转出多少税
老师 外贸企业 运输公司把货物给我们运到港口,对方开的进项表,备注栏需要备注什么信息吗?
在开票系统,查到有张发票开票方把税号开错为我公司的,但是公司名是别人的,这个要怎么办,也不认识开票方