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老师,请问已经抵扣的进项转出,怎么做分录,谢谢

2024-12-28 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-28 12:11

你好,可以做 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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你好,可以做 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-12-28
是不允许抵扣,需要转出来吗?
2024-02-28
你好,如果说做转出的话,我们是借管理费用或借销售费用,借营业务成本,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2023-11-11
你好,做进项转出, 借 管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项转出
2021-08-26
借管理费用办公费 贷应交税费应交增值税进项转出
2024-12-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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