那就是你们单位销售给二级代理商,二级代理商再销售给你的客户。
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师,我们是总代理商,去年有一客户跟我们购买了物品,后来查到该客户属于我们某二级代理商管理区域的客户,因此需把销售该物品得到的利润全部付给该二代,现该二代说这笔款就不需要付过去给他们了,拿来抵货款就可以,请问这笔款该二代要开发票给我们否?
老师,我们是代理商,不能跨区域销售厂家物品,现查到有一跨区域(销售不知情)客户跟我们购买了物品,厂家要求我们把销售这物品的利润付给该客户所在区域的代理商,那我们把这个利润付出账务处理是怎么样的?
老师,我们是代理商,不能跨区域销售户家物品,现查到有一跨区域(销售不知情)客户跟我们购买了物品,厂家要求我们把销售这物品的利润付给该客户所在区域的代理商,那我们把这个利润付出账务处理是怎么样的?对方如果开发票的话要开什么发票给我们呢?
老师好请看一下这个合同印花税怎么交
员工看病发票500多,我们买的保险公司赔了2000,全部付给他,是做福利费吗分录是怎么样的 借:管理费用-职工医疗费 500 管理费用-福利费1500 应付职工薪酬-福利费 1500 贷应付职工薪酬-福利费 1500 贷现金2000
公司要注销,季度末资产已清零,所得税季度申报提示资产和人数不能为零,这需要怎么填写报表,公司注册后一直没有业务,账面只有个其他应收款1万元,利润表都零申报的
老师好,请看一下这个合同印花税交不交,交多少。
印花税怎么申报,求指教
老师我们企业是一般纳税人 收到买肉的专票 怎么采购入库啊?金额怎么填
制造业货物的物流运输计入什么科目
老师好,如果是附着于厂房的环保设备,是否能计入房产的原值中?
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
借银行存款贷,主营业务收入、应交税费,借主营业务成本,贷库存商品。
不能跨区域售卖啊,那家二级代理不能卖给那客户,被厂家查到要罚款,因为客户是我们区域的,但那家二级代理又收了他的款,然后公对公转给我们
那就让对方出一个委托书,客户委托二级供应商付款给你们,你们直接销售给客户。
那家二级代理不愿意。说要到厂家那投诉我们
他的解决方案是啥 要求赔偿吗
他的要求就是不写委托书,这个相当于帮我们卖出产品了,因为他那边只是收钱,也把钱转过来了,凭什么要写委托书
怎么开发票 你给二级供应商开吗
要给客户开
那就是三流不一致 a打款 你们开给b不是吗
是的,税务不认,但他们又觉得我们在搞事,怎么说都不行
他们也不好做 他也没法走代收代付 金额大啊 看下能分开走现金吧
那我可以退款给他,他再退给客户,然后客户再付过来吗?但这样他跟客户都有气
可以的 可以这么做的
提前跟他说下的 别不给打款了
刚才说了一下,二级代理顺要叫他们退款的话那就投诉到厂家,说我们办事能力差
那就没法退 这个金额大吗
四万多,所以我都不懂得怎么处理了,对方又不愿意配合
就正常做账吧,你没有其他的方法 三流不一致,被查的时候,你们自己解释
就正常做借银行存款,贷主营业务收入吗,发票就开给给客户吗
是啊 就是这么做的 没有其他的