那就是你们单位销售给二级代理商,二级代理商再销售给你的客户。
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师,我们是总代理商,去年有一客户跟我们购买了物品,后来查到该客户属于我们某二级代理商管理区域的客户,因此需把销售该物品得到的利润全部付给该二代,现该二代说这笔款就不需要付过去给他们了,拿来抵货款就可以,请问这笔款该二代要开发票给我们否?
老师,我们是代理商,不能跨区域销售厂家物品,现查到有一跨区域(销售不知情)客户跟我们购买了物品,厂家要求我们把销售这物品的利润付给该客户所在区域的代理商,那我们把这个利润付出账务处理是怎么样的?
老师,我们是代理商,不能跨区域销售户家物品,现查到有一跨区域(销售不知情)客户跟我们购买了物品,厂家要求我们把销售这物品的利润付给该客户所在区域的代理商,那我们把这个利润付出账务处理是怎么样的?对方如果开发票的话要开什么发票给我们呢?
现在是两人合伙新开的烟酒店:期初张三投20万给到李四,李四自己也投了15万,双方无协议,口头谈定五五分成。李四用双方的投资款35万全部用于进了第一批货了,进货后,这个投资款35万采购的商品以两种形式全部体现在双方结算利润和库存的过程中了:一部分商品已经卖掉了,产生的销售收入已经全部体现到了计算净利润的公式里了:销售收入-销售成本-费用=净利润(这个净利润是104.5万元),这里的销售收入管钱的一方没有先扣掉双方投资款再体现;还有一部分商品没有卖掉,压在了期末库存里,管钱的一方也全额盘到了期末库存里……我想问的是,像这种情况,两个人要终止合作,最终清算的时候,是不是把这个净利润105万-先返还双方投资款35万,剩下来的70万是双方在收回投资款的基础上,共同经营期间产生的利润净额,按这个净额五五分成?
小规模纳税人长期零申报要做哪些事?
自然人扣缴端怎么没有找到经营所得申报呢?
律师事务所想鼓励员工交成本票,规定本月发票次月10日之前交回,奖励票面金额的2%,次月20日前交回,奖励票面金额1.5%,这个怎么设置函数呢
员工充值电话费不开发票可以报销吗?还是可以开公司发票呢?除了统一充值油卡,律师事务所还有什么渠道能够获得成本发票呢?
想把一个表中筛选出来的一列数据汇总到另一个表中的一个单元格内怎么设置函数呢
想比较两列数据那些是一致的哪些是不一致的用什么函数?
本月进项全部勾选,但是有的发票没有收到,怎么入账呢?
为什么是递延收益?环保设备不是已经购入了吗?
老师我圈住的这个我不明白
借银行存款贷,主营业务收入、应交税费,借主营业务成本,贷库存商品。
不能跨区域售卖啊,那家二级代理不能卖给那客户,被厂家查到要罚款,因为客户是我们区域的,但那家二级代理又收了他的款,然后公对公转给我们
那就让对方出一个委托书,客户委托二级供应商付款给你们,你们直接销售给客户。
那家二级代理不愿意。说要到厂家那投诉我们
他的解决方案是啥 要求赔偿吗
他的要求就是不写委托书,这个相当于帮我们卖出产品了,因为他那边只是收钱,也把钱转过来了,凭什么要写委托书
怎么开发票 你给二级供应商开吗
要给客户开
那就是三流不一致 a打款 你们开给b不是吗
是的,税务不认,但他们又觉得我们在搞事,怎么说都不行
他们也不好做 他也没法走代收代付 金额大啊 看下能分开走现金吧
那我可以退款给他,他再退给客户,然后客户再付过来吗?但这样他跟客户都有气
可以的 可以这么做的
提前跟他说下的 别不给打款了
刚才说了一下,二级代理顺要叫他们退款的话那就投诉到厂家,说我们办事能力差
那就没法退 这个金额大吗
四万多,所以我都不懂得怎么处理了,对方又不愿意配合
就正常做账吧,你没有其他的方法 三流不一致,被查的时候,你们自己解释
就正常做借银行存款,贷主营业务收入吗,发票就开给给客户吗
是啊 就是这么做的 没有其他的