咨询
Q

老师下午好!公司内账,前面已经登记合同价款24287元,也确认了应收账款,现需更改金额为20287元,少了200元,这个怎么做账务处理啊!谢谢!怎么做分录!

2024-12-28 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-28 13:45

借应收账款-2000 贷主营业务收入负数 应交税费负数 2000吧 不是200

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应收账款-2000 贷主营业务收入负数 应交税费负数 2000吧 不是200
2024-12-28
同学,您好,理解您的心情,鉴于您的目前这样的情况,可以先找已经注销的银行沟通是不是可以通过相关流程手续调取已经注销账户的银行流水,再通过对比科目余额表看出当时的账务处理。 谢谢
2023-12-22
债务重组,乙公司以一批存货抵偿上述账款,存货账面余额为3500万元,已计提存货跌价准备200万元,公允价值为3000万元。 借:应付账款 4000 坏账准备 400 贷:主营业务收入 3000 应交税费——应交增值税(销项税额) 390 营业外收入——债务重组利得 111 借:主营业务成本 3300 存货跌价准备 200 贷:库存商品 3500 借:资产减值损失 200 贷:存货跌价准备 200
2023-12-15
你好,收到建设单位的预收冲付给保险公司的预付
2021-03-03
你好,这个是你的固定资产吗?借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借应收账款4000, 销售费用6000, 贷固定资产清理应交税费,应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款,你是一般纳税人还是小规模的?
2023-06-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×