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老师!8月底开的进项发票已抵扣,现在又让作废该怎么操作呢?

2024-12-28 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-28 14:54

你好 你们开红字确认单 销售方开红字发票 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出

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快账用户6887 追问 2024-12-28 14:55

谢谢老师!能操作就好,是八月抵扣的到时红冲还需要补缴税款吗?

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齐红老师 解答 2024-12-28 14:58

之前的不动 这个月开这个月转出下个月申报有进项可以抵扣

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快账用户6887 追问 2024-12-28 14:59

谢谢老师!是我们取的了进项,是我们还是他们开红字确认单呢?

谢谢老师!是我们取的了进项,是我们还是他们开红字确认单呢?
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齐红老师 解答 2024-12-28 15:03

你们开红字确认单

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你好 你们开红字确认单 销售方开红字发票 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2024-12-28
你好,需要填写负数发票信息表,然后由销售方开具负数发票红冲,然后再开具正确内容的发票过来
2023-03-02
你好同学,需要开具红字发票申请表,对方开具红字发票后进项税转出
2023-02-10
你好,对方给你开红字信息表,然后你给对方开红字发票 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-11-21
是的,要重新勾选,已经勾选的进项做进项转出
2026-01-04
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