您好,能查到我们申报的金额,完税凭证上也是有的,这里导出 【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税(费)证明】-【开具税收完税证明】
老师,问一下,增值税留抵抵欠的问题,有一家企业他在4月份收到了留抵退税25万,他们实际只有22万,他在8月份补进去了3万,到8月份录凭证时有一笔付3万的回单,还有报表上进项税额留抵抵欠9欠块钱,凭证要怎么出呢
老师 ,好。资源办让我们开了一个代征户,让先往里面存钱,然后拉一车碎石,当时他们就先把增值税,附加税,资源税,服务费,的数扣。他们系统是3%,但是,我们是一般纳税人,税率是13%,每月是我们申报完了,把银行端哪个图截个他们,我想知道,他们已经扣3%的税了,我们申报的13%哪10怎么整,这些单子在哪打印,他们按13%扣税,完税证明可以在税务局打印出来,就是银行哪个单子不知道在哪打印?还有,他们现扣的3%的增值税,我们怎么做账
老师,我们公司名义对另外一个公司进行投资,然后赚钱了,分红的钱直接打我们公司账户上,这笔钱需要交什么税 税率是多少?这笔钱在我们公司账户上是不准备动的,截止到这里,会产生什么税?
老师,我们合伙企业以公司名义对另外一个公司进行投资,然后赚钱了,分红的钱直接打我们公司账户上,这笔钱需要交什么税 税率是多少?这笔钱在我们公司账户上是不准备动的,截止到这里,会产生什么税?
老师 所以在收到钱 做借银行存款 贷应交税费 未交增值税的同时 还要在做一笔 借应交税费未交增值税 贷应交税费 转出未交 这两笔要同时进行吗 老师这笔不懂@郭老师 @郭老师 @郭老师还是退税的问题 转出未交是什么意思 @郭老师
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师月末怎么计提增值税
您好,增值税不是损益,不用计提 ,您说的应该是结转 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
老师银行回单上是说税务部门罚没的收入是什么钱
您好,一般是我们没有按期申报缴税的滞纳金
老师工资凭证放在计提里还是放在发放里
您好,工资凭证放在计提里 发放的分录附上请款单和回单
老师结转增值税的原始凭证是什么
您好,是问后附的附件么,打印增值税到末级的科目余额表就可以了
在哪打印
您好,财务软件里,科目余额表,这里输入会计科目 2221到末级