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公司卖了一辆车,原价是101000买的,用了两年已经产生折旧38380.08,卖的时候去二手车交易市场开销售发票,金额是26000,发票是普票,我们公司也是小规模,平时没有收入,这季度只有卖的这辆车的收入,小规模季度销售不超30万,不用交增值税,卖车完整的分录怎么做

2024-12-29 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-29 16:12

同学,你好 借:固定资产清理 62619.92 累计折旧38380.08 贷:固定资产101000 借:银行存款  26000   总产处置损益   36877.35 贷:固定资产清理 62619.92 应交税费-应交增值税  26000/1.01*0.01=257.43 借:应交税费-应交增值税  257.43 贷:营业外收入    257.43

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快账用户5826 追问 2024-12-29 16:13

资产处置损益能不能记到科目营业外支出,这样简单点

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齐红老师 解答 2024-12-29 16:14

同学,你好 可以计入营业外支出

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快账用户5826 追问 2024-12-29 16:16

老师,二手车公司开的发票上根本就没有税金,怎么能记应交税金呢,

老师,二手车公司开的发票上根本就没有税金,怎么能记应交税金呢,
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齐红老师 解答 2024-12-29 16:17

同学,你好 按照小规模税率1%,自己来算

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快账用户5826 追问 2024-12-29 16:18

这张发票根本就没有税金,不用记应交税金,没有也要算税金,这合理吗

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齐红老师 解答 2024-12-29 16:20

同学,你好 二手车发票上面不会有税金的,这个不是增值税发票。 你现在做账是根据增值税发票做的,你没有开具发票,就当作无票收入。

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快账用户5826 追问 2024-12-29 16:27

这明明就是发票,怎么能当做无票收入呢,这不明明开的1万的发票的吗

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齐红老师 解答 2024-12-29 16:45

同学,你好 你是二手车发票,不是增值税发票,我们企业说的开票,是开增值税发票

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快账用户5826 追问 2024-12-29 16:55

二手车市场已经来了发票了,他开的发票怎么入账,你说的增值税的发票怎么记分录,这两者怎么结合起来做一个完整的分录

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齐红老师 解答 2024-12-29 17:06

同学,你好 这就是完整的分录 借:固定资产清理 62619.92 累计折旧38380.08 贷:固定资产101000 借:银行存款  26000   总产处置损益   36877.35 贷:固定资产清理 62619.92 应交税费-应交增值税  26000/1.01*0.01=257.43 借:应交税费-应交增值税  257.43 贷:营业外收入    257.43 二手车发票是为了车过户的,和入账没有关系的,有没有二手车发票无所谓的。

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快账用户5826 追问 2024-12-29 17:08

第二步的营业外收入是什么意思

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齐红老师 解答 2024-12-29 17:24

同学,你好 你不是说小规模季度销售不超30万,不用交增值税。 这个就是把计提的增值税转到营业外收入,不缴纳增值税

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同学,你好 借:固定资产清理 62619.92 累计折旧38380.08 贷:固定资产101000 借:银行存款  26000   总产处置损益   36877.35 贷:固定资产清理 62619.92 应交税费-应交增值税  26000/1.01*0.01=257.43 借:应交税费-应交增值税  257.43 贷:营业外收入    257.43
2024-12-29
小规模纳税人季度收入不到 30 万,卖出二手车的 26000 元收入,填在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 10 栏 “小微企业免税销售额”(个体工商户填第 11 栏 “未达起征点销售额”),免税额 780 元填在第 18 栏 “小微企业免税额”(个体工商户填第 19 栏 “未达起征点免税额”),备注可注明 “二手车销售未开票收入”,并留存好交易凭证、合同等资料。
2025-01-06
你好,单位是简易计税还是一般计税?如果单位是一般计税的,13%的税率,即使你没有抵扣过。
2024-09-18
您好 那应该二手车根据发票先入账做固定资产 然后再根据二手车市场出售的发票作固定资产清理出售
2024-08-03
需要缴增值税 因为你们有收入的 你是一般纳税人的话13%的增值税 附加税12% 印花税万安分之三 所得税看利润 小型微利企业附加税和印花税可以减半 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项 没有成本
2022-06-18
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