这个是进入其他收益-政府补助。
老师,我在做账中遇到这样问题,出纳一直都是从公户里转出转进取钱用做医院平时开支,我也一直把这种业务挂到其他应付款-出纳 名下,但是医院账上现金不够了我怎么把出纳转出的钱作为现金?我账上没钱了我这一年里就做了几次向出纳借现金的账,但是凭证后面需要附个借款证明,我就写了个医院向出纳借现金的收据,这样做对吗,这个收据为了能够应付审计检查,做的真实化,我是盖公章还是财务专用章?
老师,我们收了很多招生费,这些都放在了预收账款里,等着之后按完成率转化成收入,现在遇到个问题就是这些招生费里,我们还要付给别的公司佣金,可是这个比例没有固定的,一开始想收钱的时候如果能算出来就一部分放在预收账款,一部分放在其他应付里,这样预收挂的金额不会太大。现在算不出来的话,之后如果付出去佣金了,科目要怎么做
老师请问一下,之前请的代账会计,她做的其他应收款二级科目社保医保公积金,都是单位12个人的明细,现在我想把这12个人全部归集到其他应收款社保,要怎么做凭证录入呢?因为缴社保的人越来越多我不可能一个一个的做那些人的啊
老师想问一下就是我们医院,收到医保局的医保清算资金,里面包含了一部分奖励的钱,正常收到拨款就应收账款。多出来的这部分这个钱做什么科目
我是一家精神病专科医院,现在住院收入都是按床日制确认医疗收入,不管病人发生多少费用,除了自费病人,不然都是1天100元的标准拨付,病人不需要出钱了,请问我确认住院收入是每个月按医保局出院结算的表确认收入(因为年底需要进行跨年清算的,我们会自动剥离跨年收入是多少计入到2024年12月,),还是自己内部按当月在院住院病人的床日数确认收入,如果按医保局每月出院结算的金额确认收入,会产生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,导账12月收入高,如果按第二种确认,每月收入和成本相匹配,但是内部统计的床位收入,有时候会跟医保局实际结算会有点误差,就是不是很准确,但年底也可以比对调整一下,请问哪种方式税务局要认可?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
老师那如果是没有达到要求扣款的话是进费用吗
你好,是的,这个计入费用