您好,没事,这个没什么影响的
借:应收账款
贷:主营业外收入
应交税费
老师,我们是分公司非独立核算,每个季度我们需要把营业收入上交总公司,然后再用发票报销回来75%,但是这个分录应该怎么做呢?比如:我们代开了10万的租房发票,交给总公司,这时候应该怎么做分录(这时候我们既没有付款也没有收款)
请教个事,我们老板朋友准备给我们公司账户打5万,然后这5万再支付给一个材料商,对方给我们开发票。老板说这么做的目的是为帮他朋友走个帐,我想问的是这样做在税务上或其它方面有什么影响?会不会吃亏
老师如果我们销售东西,然后没给对方开票,可是原来会计直接借银行存款,贷收入这样做可以吗,然后是不是还得再给对方开票重新做账,然后冲回原来的那笔分录吗
请问对方给开发票,然后我们要年后再付款,这样会有什么影响吗?怎么做会计分录
1,装修费,以后后续还要支付,但是对方开出2万5的发票,我们小规模先支付一万,请问怎么做分录? 2,有些大额的付款项目,我公司支付3万元,对方没给开发票,后续再开,怎么做分录?
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
老师,6月工资计提4000,员工迟到扣款200,7月发放3800工资如何做账?
老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理?
老师,是别人开给我们的发票 我们年后给他们付款啊
借:主营业务成本
贷:应付账款
这个不影响的