同学你好 若税控盘已注销,用数电票红冲纸质税控票: 受票方未做用途确认及入账确认: 登录电子税务局,进入 “红字发票开具” 或 “红字信息确认单” 模块。 点击 “红字发票确认信息录入”,查询并选择蓝字发票,提交确认单。 选择 “红字发票开具”,根据确认单开具红字发票。 受票方已进行用途确认或入账确认: 开票方或受票方可在电子发票平台填开并上传《红字发票信息确认单》,对方确认后开票方开具红字发票。 受票方使用增值税发票综合服务平台,开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》,受票方确认后开票方开具红字发票。 当红字确认单状态合适时,开票方在红字发票开具初始化页面点击 “处理开票记录”,再点击 “开具发票”。

老师,我之前收到的纸质专票,已经认证过了,现在想部分红冲,但是我们现在只能开电子发票,我系统里差不到这张纸质发票了,怎么办
小规模纳税人,去年在税盘开具的专票,现在需要冲红重开,可以在全电平台找到这张纸质专票冲红吗?
供应商之前开的纸质票,现在有退货要红冲纸质票,但是我公司已经是数电票了,对方供应商还是税控开票的,这个发票要怎么开红字信息表呢,我公司在电子税务局试着开,发票开不了这张纸质票的红字信息表
老师,我是开票方,开的发票是纸质的,并且这张发票对方已经抵扣,现在税盘取消,都是电票了。客户需要红冲这张纸票。我这边该怎么操作?
老师,我2021年开了一个纸质普票,现在需要红冲,请问1、我的税控设备已经注销,现在都是开数电票,怎么红冲呢?2、涉及一张全冲,一张部分冲,需要收回原票吗?
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
如果企业启用ERP,财务记账凭证后面需要附出入库单据吗?
老师,建筑公司里的现场经费,安措费,措施费,间接费用这几个科目如何区分,我看了那个长城建筑的实操课,这几个科目老是分不清
总承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
那这张红字发票供应商需要给到我们?
同学你好 这个不需要的
这个红字发票确认单是不是对方也是可以发起的。
同学你好 对的 数电发票的话谁发起都可以 只要另一方三天内确认就红冲成功了
好的。谢谢!
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