负数发票能查到吗?
开发票,一笔业务本来就应该只开一次相符的发票,不小心开多了几次发票,(尤其针对随货开发票的客户,每一次业务都随票,现在算起来,确实有已经业务对得上的普票,已经给了客户。开多的那些就在手上,手上有开多的第二联发票,开多的普票,需要冲红,才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户,是后面才开票的,例如一张发票对应一个月业务的,那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的,其实也可以的吧,因为都是这些产品,单价都一样的,开多的这1张,少于后面没开发票的金额。)跨月了,应该冲红比较好,还是直接去税局承认由于个人糊涂,所以这样开多了发票,才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因,也有冲红,这些导致月冲红也算是比较多了。所以,冲红里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到时可以解释,非正常的我不小心操作,还是直接和税局解释,比较好呢,免得开票系统提示开票异常?麻烦给出解答,怎么处理,自告奋勇的去承认呢,还是如何?
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
你好老师请问一般人公司开票,收多少个税点合适,怎么计算呢
一个月2000月休4天一天6628号离职该发我多少工资
固定资产出售后,第二年固定资产分类账中,是不是不需要列出该固定
老师您好,这个行为内容是啥意思?知道应当知道行为内容和知道应当知道申请期限是什么关系?
一般纳税人买了一辆房车,现在想卖出去,给个人,需要什么步骤,需要交什么税?
老师就是面对供应商,我要扣他7个点,怎么算,假如金额是100元,如果是客户我要扣7个点怎么算?
小规模转为一般纳税人,小规模的时候有开过几张发票。如果升为一般纳税人,是不是要先清算小规模的帐,还是直接电子税务局申请为一般纳税人
老师,定制夹具属于什么经营范围
原材料盘亏1900万置换成915万,怎么做分录,带金额,没有出售,不做收入
公司a将b公司股份转给个人,公司a和个人都有需要缴纳印花税,b公司能代替个人代缴纳印花税么
老师,看不到,只能查到红字确认单
查不到负数发票,那就是没有开出来。
但开具红字发票那里也不能操作
这个咋操作才能开呀,老师
购买方选择了抵扣或者是入账标识吗?
没有,老师
那应该开了红的确认单就应该开红字发票,你是哪一
他是在手机上操作的,没有任何提示,但是红字确认单显示无需确认,确认及开票那里显示否
税务局代开的吗 让他个人问他税务局
不是,他自己在手机上开的
他个人没法自己开发票,得代开呀,他这个人怎么开发票?
就是自己在手机上代开发票的,那种自产自销的树皮发票
那就找他税务局问一下的,是税务局那边没有开出来。
好的,老师
不用客气,工作愉快