你好,纳税调整明细表第30行其他这里

老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师请问一下小微企业所得税汇算清缴 无票成本纳税调增填写那张报表呀?
我在企业所得税汇算清缴时候 有些费用不合理 我想纳税调增 是在哪张表可以调增呀?还是说我更正22年的财务报表好些?
你好老师,我想问一下我上个月因为税务稽查更正了22年的汇算清缴表,补缴了22年的企业所得税,当时是调增了一下没有票的费用,还有一些无法支付的应付账款。没有修改我的22年的财务报表,现在想问一下我需要修改报表吗
老师好,请问一下,因21年残疾人工资在企业所得税汇算清缴时没有加计抵减,则更正了21年度企业所得税汇算清缴,想问下,21年企业所得税汇算清缴此月更正过了,22年,23年要更正吗,如果要更正,要怎么更正呀
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,这里填写上去,系统会自动到主表里,调增应纳税所得额了,对不。
是的,你保存主表就可以的
好的,谢谢老师提点
不客气,祝你工作顺利
我看了一下,就是按老师所说此表,填写载账金额表格中填要调增成本金额,税收金额就是0,对不。只有这样才会调增
是的,税收不可以扣除得