您好,我估计 咱是开票才确认收入的 借:应收账款 15 贷:主营业务收入 15/1.13 销项税 15/1.13*13% 借:主营业务成本 贷:库存商品 增值税结转 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
老师,我们一年前公司购买一台价值100万的汽车,这个100万当时开了专票,进行了抵扣了,早个把月车子出了事故,保险公司赔钱把车子收走了,打款90万到公司账上作为赔偿款,这个要怎么操作入账啊?公司因为这个事情被税务局罚款6万多,说涉嫌高价买低价卖,增值税发票没退账?
老师好,我们公司跟一个节税平台合作,给平台打款2万,平台也给我们开了2万的专票,我们认证了,也抵税了!这个平台是给灵活用工的人员结算工资用的,上面的两万没结算完,还有50在上面没动,但是平台被税务查,封掉了。平台让我给他开红字发票50。对于我们公司来说不合理吧!毕竟现在钱转不出来了,而且我们当初是给这个平台打款2万,也收到了2万专票的
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
老师,我们是一般纳税人,客户从我们这正常来讲上个月采购了30000,我们给开了发票其中1680的货这个月退回来了,也开红字发票了,但是这笔钱没有给客户打款客户做了预存,之后又用这笔预存的款,发了1680的货,在这之前11月银行收到客户打款是70000万,我们再开11月的发票,是按70000实际收到的银行开票,还是包括71680开票呢?
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师我们建筑公司有一个政府的项目就这一个项目可以纯劳务开三个点包工包料开九个点吗上次开了九个点的票下一次可以开三个点的纯劳务吗
老师你好,老板开了一张票9200,是大板和鞋帽椅,没东西只有票,这个怎么做账啊,
老师,固定资产原值入固定资产卡片时入错了,2021年入的卡片,现在如何调整
工商年报社保这快怎么填写?本期实际缴纳金额是13月份的还是全年的?
公司注册100万占比90万,实际只到账30万投资款,那股权转让我要按多少金额来交印花税
我公司收到科技创新局的补贴,开了如下这张发票,这张发要需要交纳企业所得税吗?
老师好,股权投资需要准备什么材料
公司装修 玻璃门 岩板 木地板 地毯 装修费是计入长期待摊费用吗 几年摊销
容器3D建模设计的发票大类可以开劳务吗?
企业所得税汇算,有哪些调整的标准?比如业务招待费、广告费、福利费等等……标准是什么?
是的老师开票确认收入,那税务系统里面,怎么办,我上个月都把36万元抵扣了
您好,抵扣了没事,留抵以后用, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 结转到 应交税费——未交增值税 借方余额就是留抵
好的,谢谢老师,我在琢磨琢磨
亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~