您好,就是12月暂估入账,1月收到 发票先冲回暂估,再按发票做正数分录 不用纳税调整的,年度汇缴前来发票了,都是不用纳税调增的
老师,我们2020年12月的开给客户的发票在2021年开红字发票作废了,请问汇算清缴需要调账吗?我的账需要怎么处理吗
成本费用发票在汇算清缴前取得就可以税前扣除吗?开票时间跨年也可以吗?12月已经扎帐了,发票跨年到账务如何处理。就是通过汇算的时候调利润调整表不调账的方式处理吗
老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
2021年12月份估价入库购买的材料,2022年12月份对方给来了材料发票,像这种跨年给开来的发票,在22年汇算清缴时,21年已按估价材料入成本, 1、用不用调增 2、22年开来的发票还能入账吗
2021年12月份估价入库购买的材料,2022年12月份对方给来了材料发票,像这种跨年给开来的发票,在22年汇算清缴时,21年已按估价材料入成本, 1、用不用调增 2、22年开来的发票还能入账吗
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
装订凭证时,这张发票是放在12月暂估那,还是放在1月份呢
您好,放在1月份,1月我们有2个分录,放在正分录里
好的,谢谢老师
亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~