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老师,跨年发票怎么账务处理呢,比如我12月付的钱,对方1月给的发票,12月可以入账吗,还需要汇算清缴调增加吗

2024-12-31 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-31 09:36

您好,就是12月暂估入账,1月收到 发票先冲回暂估,再按发票做正数分录 不用纳税调整的,年度汇缴前来发票了,都是不用纳税调增的

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快账用户4930 追问 2024-12-31 09:38

装订凭证时,这张发票是放在12月暂估那,还是放在1月份呢

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齐红老师 解答 2024-12-31 09:41

您好,放在1月份,1月我们有2个分录,放在正分录里

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快账用户4930 追问 2024-12-31 09:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-31 09:53

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~            希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,就是12月暂估入账,1月收到 发票先冲回暂估,再按发票做正数分录 不用纳税调整的,年度汇缴前来发票了,都是不用纳税调增的
2024-12-31
你好,这个是什么业务的发票?
2025-03-06
可以的,可以这么做的,如果你暂估和你发票一致的。
2021-11-25
你好,2021年做红字分录,汇算清缴可以不调
2021-02-24
暂估和发票一样的不调增 可以
2023-05-04
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