可以的,可以这么做的。

老师,2023年的费用错了1万元,在2024年可以不入以前年度损益调整,直接增加2024年的费用吗
2024年收到开票时间是2023年的发票,2023年没有计提该费用,但是该费用是2024年支付,2023年发票可以做税务扣除吗
2023年的费用发票,2024年12月可以直接入账列支费用科目不,税前可以抵扣不
2023年的纸质费用发票,2024年取得可以直接列支管理费用不,,2024年可以税前扣除不
2023年对方开具的纸质费用发票,2024年12月取得后可以直接列支管理费用不,,2024年可以税前扣除不,
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
老师,跨几年正常可以直接列支费用
跨几年你账上都可以做,5年以内的可以抵扣所得税。
不需要用以前年度损益科目吧老师,直接列支管理费用可以不
可以的,可以这么做的。可以做管理费用可以当做当年的成本费用。