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进账单会计分录出票人是公司
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
关于单位处理办公用车的事,单位把固定资产一辆办公用车处通过中介卖给了别人,对方已经把款打到我们公司账户上了,我公司只有这个到账单,应该怎么做账呢分录我会做,只是我不知道 只有一张进账单可以做账吗,没有发票,不交税吗?
你们没给人家开发票吗?交税,你们取得时点,及是否抵扣的进项
226楼
2023-02-23 07:58:13
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萌哒哒的小萝卜:回复佟老师 噢,你是说我得查一下我们取得时的时间是不是抵了进项税了,如果抵的话我们就开增值税的是吗,我们是做服装的公司可以开车的发票吗
2023-02-23 08:21:22
佟老师:回复萌哒哒的小萝卜抵不抵扣都要交增值税,但处理方法吧u一样
2023-02-23 08:32:47
萌哒哒的小萝卜:回复佟老师 怎么个不一样法呀
2023-02-23 09:01:19
佟老师:回复萌哒哒的小萝卜抵扣了进项销售时就按产品适用的税率,没抵扣可以简易征收
2023-02-23 09:25:13
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ Akeke 发表的提问:
现新开的企业,老板进公司银行的钱,怎么做分录,本月交上月的增值税会计分录,及开出出口发票时,会计分录又如何做
1.老板进公司银行的钱 是什么意思 2.缴纳上月增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3.开出口发票可以确认收入 借:应收帐款 贷:主营业务收入
227楼
2023-02-23 08:23:03
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Akeke:回复赵老师 老板第一次投进公司银行账户的钱
2023-02-23 08:52:27
Akeke:回复赵老师 那出口退税的钱,又怎么做分录呢
2023-02-23 09:17:28
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 唯米 发表的提问:
公司员工购买的部分东西是无发票来报销,老板也是同意的,1.作为出纳人员,这一部分账需要写在现金日记里面不?2.作为会计,这一部分报销单需要入账做会计分录吗?
你好,第一,有报销就需要记账,这样账实才能相符,第二,要做账
228楼
2023-02-23 08:44:33
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唯米:回复吴月柳 在没有发票的情况下,不管金额多大多小都要做账,这样税务局来查账会不会有什么问题呢?
2023-02-23 09:09:43
吴月柳:回复唯米没有发票入账汇算清缴时调增,如果不调增税务局查到就会罚款并补税
2023-02-23 09:21:35
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 风儿吹 发表的提问:
比如购货后结算,公司账户给对方个人账户已转账,现在银行回单支出1000元,麻烦写下会计分录
你好,借:应付账款等 贷:银行存款
229楼
2023-02-23 08:50:59
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风儿吹:回复小云老师 可以借应付账款——张三 贷 银行存款 ?
2023-02-23 09:05:17
小云老师:回复风儿吹可以借应付账款——张三 贷 银行存款
2023-02-23 09:24:40
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 123阳光 发表的提问:
请问:我公司收到发票后进行认证了,但财务账面没做账,后来业务取消了。该进项税需转出,正确的会计分录是?
借xx 进项税额 贷xx 借xx 负数 进项税额 负数 贷xx 负数
230楼
2023-02-24 08:10:16
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123阳光:回复maize老师 老师,可以补充完善XX吗?我不会
2023-02-24 08:28:45
123阳光:回复maize老师 可以明确到末级吗?
2023-02-24 08:44:19
maize老师:回复123阳光我不知道你做啥的啊,所以只有xx 假设库存商品 进项税额 贷应付账款 供应商,借库存商品 负数 进项税额 负数 贷应付账款 供应商负数
2023-02-24 08:58:42
123阳光:回复maize老师 收到发票没有入账,只是认证了发票进项税额,后来业务取消了,退还发票给销售方。已认证的发票,当时的账务处理是: 借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—应交增值税—待认 证进项税额 现在发票原件给回对方,我公司该如何做分录?
2023-02-24 09:16:02
maize老师:回复123阳光借:应交税费—应交增值税—进项税额 负数 贷:应交税费—应交增值税—待认 证进项税额 负数
2023-02-24 09:44:53
123阳光:回复maize老师 在月度税务申报时,系统已作进项税额转出处理了,账务又如何处理才能与申报表一致?
2023-02-24 09:58:50
maize老师:回复123阳光你这个做进项税额转出,也是进项税额负数, 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷:应交税费—应交增值税—待认 证进项税额 负数
2023-02-24 10:11:29
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
分公司向总公司借款的会计分录怎么做?银行转账
你好 借:银行存款 贷:其他应付款
231楼
2023-02-24 08:31:03
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司筹备年会,购买3000元红酒,进项税是510元,写出会计分录
借管理费用-福利费 3510 贷 银行存款3510
232楼
2023-02-24 08:48:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 蓝雪花 发表的提问:
老师你好,请问我单位是供排水公司,公司购入原材料直接抢修用了,没有做进出库,咋样做账务处理,会计分录咋样处理
你好,同学。 借 Xxx维修费用 贷 银行存款 你直接计费用
233楼
2023-02-26 18:06:11
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蓝雪花:回复陈诗晗老师 我这么做对吗主营业务成本维修费贷方是银行存款行吗
2023-02-26 18:35:14
陈诗晗老师:回复蓝雪花是的,就是这个意思
2023-02-26 18:56:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 嗳~斯斯 发表的提问:
老师,请问去年的进项票有问题本月需做进项转出怎么做会计分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
234楼
2023-02-26 18:18:41
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!我公司是一般纳税人,问:进货会计分录和汇款的会计分录怎么做呀?
您好 借:库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
235楼
2023-02-26 18:29:23
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谨慎的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 老师您好!开发票进货单和汇款进货会计分录是这样的吗? 图如下:
2023-02-26 18:59:38
bamboo老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线对的 这样写分录正确的
2023-02-26 19:15:16
谨慎的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 老师您好!对方跟我公司借款和还款会计分录是这样的吗? 图如下:
2023-02-26 19:38:09
bamboo老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-02-26 19:51:40
谨慎的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 老师您好!借款人是我公司的总公司、也是供应商, 问:我这样做借款人的会计分录可以吗? 图如下:
2023-02-26 20:15:43
bamboo老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线如果是有应付账款科目 然后借款 这样写也可以
2023-02-26 20:37:20
朝暮老师
职称:中级会计师
4.91
解题: 0.08w
引用 @ 廖**文 发表的提问:
增量留抵退税退成功之后进入公司账户,一系列会计分录怎么写?
您好,退还的增量留抵税额的账务处理较为简单,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款对应留抵减少,对应科目进项税额减少,分录如下:借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,则分录为: 借:银行存款贷:应交税费--未交增值税
236楼
2023-02-26 18:38:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 孔林 发表的提问:
请问:人力资源和社会保障局奖励我公司个人高级电工款转入公司账户请问会计分录怎么做
同学你好,借:银行存款,贷:其他应付款。
237楼
2023-02-27 08:08:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 精明的自行车 发表的提问:
李老师,你好 !请问一下国家金库直接从公司账户上扣的是什么钱 ,会计分录借方挂什么科目。
你好,通常是扣除的税款,借方通常是通过应交税费科目核算
238楼
2023-02-27 08:19:02
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ IShaaaaa 发表的提问:
你好老师,从一家公司账户下的银行提取现金,转存入另一家公司名下的银行,双方的会计分录该怎么写啊?
是取现之后存入另外一家公司么, a提取现金做借库存现金 贷银行,存别人银行做借其他应收款 贷库存现金,b公司收到款做借银行 贷其他应付款
239楼
2023-02-27 08:34:53
全部回复
IShaaaaa:回复maize老师 好的,谢谢
2023-02-27 08:58:57
maize老师:回复IShaaaaa满意请给五星好评,谢谢
2023-02-27 09:19:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
总公司替分公司从总公司银行付了一笔账,然后这笔账要从分公司走。怎么走?怎么做会计分录?总公司给了银行转账回单,然后分公司给总公司打了张借条?怎么做
你好 你是哪方的的会计?
240楼
2023-02-27 08:44:59
全部回复
欣慰的向日葵:回复玲老师 我是分公司的会计
2023-02-27 09:13:18
玲老师:回复欣慰的向日葵借相关成本费用贷其他应付款总公司。
2023-02-27 09:24:33
欣慰的向日葵:回复玲老师 可不可以借应付账款,贷其他应付款
2023-02-27 09:35:10
玲老师:回复欣慰的向日葵对了,是这样写,分两个分录写,借相关成本费用贷应付账款,借应付账款贷其他应付款总公司。
2023-02-27 09:54:24

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