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进账单会计分录出票人是公司
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 美丽中华 发表的提问:
物流公司去年购买了安检机已入账,现在邮管局补贴了一部分安检机款3万已经到帐,会计分录怎么做?
借:银行存款贷:营业外收入
256楼
2023-03-06 07:08:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Glowing Mars 发表的提问:
公司账户收到利息应该如何编写会计分录?
你好 借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
257楼
2023-03-06 07:38:13
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 好望角 发表的提问:
股权转让后,受让方股东将受让款175万打回我公司账户,这175万是我公司净资弱?如何作会计分录?
您好,分录,借;银行存款,贷:其他应付款。
258楼
2023-03-06 08:06:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 卢婷 发表的提问:
请问老师,公司账户里面扣税,怎么做会计分录啊? 是开票引起的扣税
借;应交税费-明细科目 贷;银行存款
259楼
2023-03-06 08:29:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 控丶温 发表的提问:
老师好,我们公司享受了稳岗补贴返回2019年12月企业及员工的社保全部在3月初返回公司账户,这种返回款如何做会计分录,不知如何下手。
借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 如果金额小,像有的地方就收到几十元,我是更推荐你这个分录 借:银行存款 贷:营业外收入
260楼
2023-03-07 07:18:27
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控丶温:回复王超老师 小规模企业,还要把这几千元放递延收益呀。这个科目还真不大明
2023-03-07 07:50:12
王超老师:回复控丶温严格来说,是要放到递延收益里面去的。但是我看很多企业都是直接用我第二个分录。估计是怕麻烦。 因为放到递延收益这个科目,后面每个月还要摊销
2023-03-07 08:19:44
控丶温:回复王超老师 如放递延收益,一般要怎么分摊呢?还有,返回社保,为啥不能冲减社保费呀?
2023-03-07 08:48:07
王超老师:回复控丶温发生支出的时候 借:管理费用等 贷:银行存款 借:递延收益 贷:其他收益 会计准则没有说要冲减社保费啊,是有说要进入递延收益的
2023-03-07 08:59:47
控丶温:回复王超老师 主要自己底子薄,不懂。那要怎么摊销呀?
2023-03-07 09:20:07
王超老师:回复控丶温借:递延收益 贷:其他收益 这个就是摊销的分录了,跟你实际支出的银行存款一致,直到递延收益的金额为0
2023-03-07 09:40:25
控丶温:回复王超老师 可否当月返还,一次性摊呢?
2023-03-07 09:58:26
王超老师:回复控丶温那么你还不如直接进入营业外收入里面去,因为其他所有和营业外收入都是会影响利润表的净利润的。
2023-03-07 10:17:47
控丶温:回复王超老师 好的。谢谢。如果放入递延收益,要多长时间摊销。
2023-03-07 10:36:48
王超老师:回复控丶温一般1年内摊销掉比较好,因为就几千块钱,买一点办公用品,钱就用完了
2023-03-07 10:57:53
控丶温:回复王超老师 好的。谢谢耐心指
2023-03-07 11:20:23
王超老师:回复控丶温不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2023-03-07 11:41:01
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
员工微信代收的合同款转入公司账户 会计分录怎么写
您好,借银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税。
261楼
2023-03-07 07:25:37
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微信用户:回复小林老师 没开发票的话也是贷主营业务收入吗
2023-03-07 07:53:57
小林老师:回复微信用户您好,是的,确认收入与是否开票无关。
2023-03-07 08:14:36
微信用户:回复小林老师 没开票怎么做增值税啊
2023-03-07 08:38:42
小林老师:回复微信用户您好,没开票根据价税合计金额计算收入和增值税。
2023-03-07 09:05:18
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ A开封柳州蓝桥预应力有限公司 发表的提问:
老师,公司账户有一笔网联转入的款,只有5角。以前没有遇到过,不明白是怎么回事。会计分录怎么做。谢谢。
你好,借银行存款0.5,借财务费用0.5(负数)
262楼
2023-03-07 07:44:04
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A开封柳州蓝桥预应力有限公司:回复庄老师 谢谢老师,搞不明白怎么会收到这样一笔汇款。
2023-03-07 08:02:06
庄老师:回复A开封柳州蓝桥预应力有限公司你好,这个是一般账户试转,像银行开账户一样,有时会收到1毛
2023-03-07 08:29:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 丹牡牡牡牡丹 发表的提问:
公司账户购买银行的理财产品,如何做会计分录?
借;可供出售金融资产 贷;银行存款
263楼
2023-03-07 08:06:52
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丹牡牡牡牡丹:回复邹老师 为什么有人用的是:交易性金融资产,还有人用短期投资?
2023-03-07 08:37:15
邹老师:回复丹牡牡牡牡丹你好,不符合短期投资,或交易性金融资产的核算条件的
2023-03-07 08:50:18
丹牡牡牡牡丹:回复邹老师 @邹老师:那赎回时怎么做分录?
2023-03-07 09:03:27
邹老师:回复丹牡牡牡牡丹借;银行存款 贷;可供出售金融资产 投资收益
2023-03-07 09:15:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 玉米粒 发表的提问:
请问一个公司销户资金转入另一个公司账户上,会计分录怎么做
你好,你是指一个单位的一个银行账户销户,资金转到这个单位的另外一个银行账户的意思?
264楼
2023-03-07 08:29:59
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玉米粒:回复邹老师 不是,两个公司两个账户
2023-03-07 08:49:27
玉米粒:回复邹老师 独立的两家公司,每个公司一个账户,两者没有关系
2023-03-07 09:10:24
邹老师:回复玉米粒你好,既然没有关系,那对方注销怎么会把资金转给另外一家公司呢? 是把这个钱无偿给到对方了?
2023-03-07 09:24:47
玉米粒:回复邹老师 因为是一个老总
2023-03-07 09:53:27
玉米粒:回复邹老师 两个公司都是同一个老总的
2023-03-07 10:09:51
邹老师:回复玉米粒你好,不能因为是同一个老总的两个公司就这样操作的 一个公司注销,那注销账面的资金应当分配给这个公司的股东才是的,而不是转给这个老板的另外一个公司的
2023-03-07 10:23:34
玉米粒:回复邹老师 额,我们是小规模企业,没有股东,就他一个老板
2023-03-07 10:45:08
玉米粒:回复邹老师 那现在这种情况可以做赠予处理吗?因为钱已经打到账户上了
2023-03-07 11:13:53
邹老师:回复玉米粒你好,这种情况如果不退回,那就只能是按捐赠处理了
2023-03-07 11:40:43
玉米粒:回复邹老师 那会计分录怎么做呢
2023-03-07 12:10:33
邹老师:回复玉米粒你好,转出一方,借;营业外支出,贷;银行存款
2023-03-07 12:31:43
玉米粒:回复邹老师 好的,谢谢
2023-03-07 12:59:46
邹老师:回复玉米粒不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 13:25:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 旋律 发表的提问:
单位是一般纳税人简易征收,取得的原材料进项发票不允许抵扣,认证发票后怎么做进项税转出会计分录
您好,分录,借:原材料,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
265楼
2023-03-08 07:11:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ A man's queen 发表的提问:
请问法人往公账转款,应该怎么做会计分录?
借银行存款贷实收资本,其他应付款等,看您具体是什么钱?
266楼
2023-03-08 07:37:19
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A man's queen:回复玲老师 就是要付原材料货款,然后余额不足,就往里面转了点,这种应该怎么做?后期怎么还给法人呢?
2023-03-08 08:05:05
玲老师:回复A man's queen借银行存款贷,其他应付款后面银行转账还回去就可以
2023-03-08 08:32:55
A man's queen:回复玲老师 摘要写什么呀?
2023-03-08 08:51:05
玲老师:回复A man's queen收到钱时摘要写借款,还款时摘要写还款
2023-03-08 09:16:53
A man's queen:回复玲老师 这种属于正常合理的行为吗?
2023-03-08 09:41:33
玲老师:回复A man's queen您好,真实发生业务,这很正常,正常处理就行
2023-03-08 09:59:33
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 小恶魔elaine 发表的提问:
政府给的法人购房补贴打在了公司对公账上那如果要从对公转到个人怎么做会计分录
同学你好!这个的话 等于是公司代收一下的 通过其他应付款核算 就可以了
267楼
2023-03-08 08:02:36
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 淡然的小甜瓜 发表的提问:
对公账户汇款汇错,但是当天就把钱退还给我们公司账户上了!我想问还需要做会计分录吗?
你好,需要做分录,因为银行有记录了
268楼
2023-03-08 08:10:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 淘" 发表的提问:
公司账户给员工发放的疫情双职工看护补贴,会计分录怎么做?
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
269楼
2023-03-08 08:26:59
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淘":回复紫藤老师 一定要做两个分录的吗
2023-03-08 08:45:25
紫藤老师:回复淘"一定要做两个分录的
2023-03-08 09:04:42
淘":回复紫藤老师 能说说缘由吗?感谢
2023-03-08 09:34:25
紫藤老师:回复淘"给员工发放的疫情双职工看护补贴是福利,就用应付职工薪酬过渡
2023-03-08 09:54:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ honey 发表的提问:
老师,我们公司上个月有个员工工资给多算(同时也按多算得给发放了),这个月该员工将多发放的工资退还到我们公司账户了,这个会计分录怎么写?
您好 请问上个月计提的时候怎么写的分录
270楼
2023-03-09 07:54:14
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honey:回复bamboo老师 借:管理费用职工薪酬1800 贷:应付职工薪酬1800,实际多计提200同时发放时也多发了这200块,这个月员工把这300块退到公司账户了
2023-03-09 08:20:18
bamboo老师:回复honey请问到底是200还是300呀
2023-03-09 08:34:45
honey:回复bamboo老师 200
2023-03-09 08:57:04
bamboo老师:回复honey借:管理费用——职工薪酬 -200 贷:应付职工薪酬 -200 借:银行存款 200 借方蓝字 借:应付职工薪酬 -200 借方红字
2023-03-09 09:09:48
honey:回复bamboo老师 老师厉害了,谢谢
2023-03-09 09:22:33
bamboo老师:回复honey不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-09 09:39:19

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