咨询
内账会计离职现金和账对不上
分享
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
离职工资和补偿金、个税及记账问题
你好!借管理费用-工资/福利费 贷应付职工薪酬支付工资及补偿的时候,借应付职工薪酬 贷现金 应交税费-应交个人所得税。
91楼
2022-12-29 10:44:14
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 涅磐 发表的提问:
新会计和离职会计交接,有哪些必须事项?如果只有明细账,和近期的记账凭证可以吗?没有总账和科目余额表
你好,没有总账余额表那你就得自己去补以前的,所以接不接受看你自己
92楼
2022-12-29 11:02:59
全部回复
涅磐:回复小云老师 我们是财务公司,新接户过来时只有今年1-6月记账凭证,和明细账,没有其他的啦,如果没有总账和科目余额表也行,就是需要自己做一下是吗
2022-12-29 11:24:17
涅磐:回复小云老师 我们是财务公司,新接户过来时只有今年1-6月记账凭证,和明细账,没有其他的啦,如果没有总账和科目余额表也行,就是需要自己做一下是吗
2022-12-29 11:53:44
小云老师:回复涅磐是的,没有那些你就得自己补
2022-12-29 12:19:17
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
老师讲内外账,外账很多时候为了节税,经常用库存现金作为工具来入账,那我不明白这个外账和现金日记账不就对不上了吗?
你好同学,您的问题我來讲解一下,同学。
93楼
2023-01-03 09:31:24
全部回复
何江何老师:回复鱼儿外账本身就是一个假的,他和真正的日记账,对不对得下来不重要。
2023-01-03 09:57:36
鱼儿:回复何江何老师 但是报表不是根据外账来做的吗?
2023-01-03 10:18:28
何江何老师:回复鱼儿不是的同学,外账就是假账,全是假的
2023-01-03 10:36:58
鱼儿:回复何江何老师 我们平时对的是内账,但是对外提供的是外账是吗?
2023-01-03 10:55:59
何江何老师:回复鱼儿是的同学,一般公司都是这样的
2023-01-03 11:08:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 年轻的玉米 发表的提问:
您好,我想问一下,拿到对账单,内账会计该如何做账
你好,这些都是已经做账务处理的吧,你看一下你的银行流水里面有没有。
94楼
2023-01-03 09:56:26
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lucky 发表的提问:
每个月的银行日记账和现金日记账是不是需要和会计核对?
是的
95楼
2023-01-03 10:21:26
全部回复
lucky:回复袁老师 那如果会计随便应付我怎么办?
2023-01-03 10:43:39
袁老师:回复lucky那是他不对了
2023-01-03 10:55:03
lucky:回复袁老师 我上次也问过你,你说付工资改为应付职工薪酬。那银行账中怎么改?我就是付工资133222.35中多取了残疾人工资了?拜托老师了。
2023-01-03 11:15:22
袁老师:回复lucky银行如实做就行,红冲掉吧。
2023-01-03 11:26:49
lucky:回复袁老师 就是前面一张银行账我这样写可以,下面一张现金日记账中用红字改掉?是吗?
2023-01-03 11:51:28
袁老师:回复lucky是的
2023-01-03 12:03:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 丽华?? 发表的提问:
如果出纳记录账按实际金额确认入账,而会计按职责制做账,两者对不上怎么办?
你好,二者的核算方法需要做到一致才是的
96楼
2023-01-03 10:33:52
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 改变一切 发表的提问:
老师,你好,我们新招聘的会计,她说要把出纳所有的银行和现金账的单据拿去做单位的内账,出纳这边再不用装订银行账和现金账了,这样可以?
你好,做内账,不做外账吗?
97楼
2023-01-03 10:53:58
全部回复
改变一切:回复佟老师 是内外账一起做,单位的专职会计
2023-01-03 11:19:16
改变一切:回复佟老师 之前单位的外账是找的代理记账公司的会计做的,这个月单位新招聘了一个会计
2023-01-03 11:33:26
佟老师:回复改变一切不装订日记账是什么意思
2023-01-03 11:59:35
改变一切:回复佟老师 她说她要用这些单据做内账,所以我这边有点迷糊
2023-01-03 12:12:42
佟老师:回复改变一切外传还是要装订的,不可能到外账
2023-01-03 12:29:50
改变一切:回复佟老师 什么意思,没懂
2023-01-03 12:46:28
佟老师:回复改变一切外账还是要装订的,不可能到内账。上面笔误了
2023-01-03 13:14:47
改变一切:回复佟老师 嗯嗯,那出纳的银行账和现金账的单据是外账的凭证单据?
2023-01-03 13:42:57
佟老师:回复改变一切你说的是明细账,还是凭证
2023-01-03 14:06:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 江南美 发表的提问:
老师新年好!问一下内账和外账的余额都要和银行存款及现金对上吗?
需要对上,一般银行是都需要对上,现金一般是内账对上
98楼
2023-01-04 09:39:50
全部回复
江南美:回复maize老师 如果银行转账票据不正规怎么做外账呢?
2023-01-04 09:53:33
江南美:回复maize老师 这张票据内账肯定做,外账不做,那银行不是对不上了?
2023-01-04 10:14:02
maize老师:回复江南美需要做,需要按银行流水做,不能对不上
2023-01-04 10:39:14
江南美:回复maize老师 那这票据不正规怎么做?
2023-01-04 11:00:15
maize老师:回复江南美费用和成本?汇算清缴纳税调增
2023-01-04 11:17:29
maize老师:回复江南美你的不正规具体指的啥?
2023-01-04 11:47:04
江南美:回复maize老师 支付方票据
2023-01-04 12:11:21
maize老师:回复江南美不懂,没有看明白你说啥意思,你们转款给对方,没有发票还是啥,
2023-01-04 12:32:07
江南美:回复maize老师 对方没发票,就收
2023-01-04 12:59:48
江南美:回复maize老师
2023-01-04 13:14:19
江南美:回复maize老师 收据,
2023-01-04 13:36:30
maize老师:回复江南美你做成本和费用汇算清缴纳税调增就可以,
2023-01-04 13:54:30
江南美:回复maize老师 老师,我是刚入门的,调增能说明细些吗?怎么操作?
2023-01-04 14:10:28
maize老师:回复江南美账上,你正常做成本和费用,汇算清缴的时候纳税调整表其他中这个没有发票纳税调增
2023-01-04 14:27:17
江南美:回复maize老师 就是说这张没发票的要交税就行了?
2023-01-04 14:47:10
maize老师:回复江南美是的,纳税调增之后是看你利润,还是亏损那不需要交,只有盈利才交
2023-01-04 15:08:51
江南美:回复maize老师 纳税调整表一季填还是有这种情况的当月就填?
2023-01-04 15:36:08
maize老师:回复江南美这个只有汇算清缴的时候才可以填写,季度预缴填不了 ,没有这个表
2023-01-04 16:03:10
江南美:回复maize老师 什么时候是汇算清缴时?那我平时做账有这种没票的就把它登记一起,到汇算清激时就不用乱找了。
2023-01-04 16:14:25
maize老师:回复江南美5.31号之前,一般是3/4月左右做,可以,我平时做账有这种没票的就把它登记一起,到汇算清激时就不用乱找了。
2023-01-04 16:30:22
江南美:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 16:51:48
maize老师:回复江南美最好是先去看下课程,搜索下企业所得税汇算清缴
2023-01-04 17:14:45
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ sfy 发表的提问:
比如离岸账户收到2个客户的货款,分别是4000和6000,但是离岸账户打到国内美元的一般账户是9500,那现在一般账户的情况下怎么做这个账?还有离岸账户不做在账上的
1、一般离岸账户也应该入账,因为离岸账户也是属于你们企业的账户 2、500的差额事实上也是银行费用 借:银行存款 9500 借:财务费用 500 贷:应收账款 10000
99楼
2023-01-04 10:05:44
全部回复
sfy:回复三宝老师 500差额不是银行费用,是老板取了个整数过来的,那我要怎么做
2023-01-04 10:24:14
三宝老师:回复sfy不明白你的意思,500是老板取用了还是什么?如果老板借用,挂老板往来
2023-01-04 10:44:41
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
出纳一本记外账现金账,一本不记入外账现金账,外账记现金与会计外账现金对,不记入外账现金与什么数对?要对?
你好,不记入外账现金与什么数对可以和您实际的付款凭证进行核对。
100楼
2023-01-04 10:30:27
全部回复
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复立红老师 不记入外账现金要与会计对?如何对
2023-01-04 10:57:05
立红老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao你好,不计入外账的现金可以和实际支付的款项的凭证进行核对,比如费用的发票,我们是借:管理费用等 贷:库存现金,那么现金的金额和费用的金额是一样的。
2023-01-04 11:15:38
小梅老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ WHH 发表的提问:
今天第一天到公司做内帐会计,主管让审核上个会计做的银行项目是否已经做账,往来账是否有出入,让三天内交审核报告来决定是否能胜任这个职位,该如何入手?怎么做领导才能满意?(上任会计还没离职呢)
你把银行对账单打出来 核对是否已经全部入账 是否全部入账正确
101楼
2023-01-04 10:50:59
全部回复
WHH:回复小梅老师 银行对账账单发出来了有四个银行卡,而且项目比较乱。无从下手
2023-01-04 11:14:01
小梅老师:回复WHH亲 所以你要分项目啊。看看之前的会计是否录入正确
2023-01-04 11:33:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风吹麦浪 发表的提问:
老师,我们公司给离职员工的补偿金和社保公积金,能不能计入离职后福利?
你好, 给员工的离职补偿计入辞退福利,
102楼
2023-01-05 10:18:02
全部回复
风吹麦浪:回复玲老师 好的,老师,那分录是不是,借:管理费用-辞退福利,贷:应付职工薪酬-辞退福利?
2023-01-05 10:46:20
玲老师:回复风吹麦浪您好 ,是的,您的分录是正确的,
2023-01-05 11:08:47
风吹麦浪:回复玲老师 老师,离职的这个员工的个税的分录怎么做?我们是在给他工资的时候忘记把个税扣出来了,后来他把个税的钱用现金还给的公司
2023-01-05 11:23:25
玲老师:回复风吹麦浪您好 分录交个税的分录正常做 借应交税费,应交个人所得 贷其他应收款收到钱时, 借现金 贷,其他应收款
2023-01-05 11:48:59
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问:
之前我们会计将职工离职性补偿账务通过应付职工薪酬走的,现在我们年报的时候期间费用表和职工薪酬调整表不一样怎么办呢
一次性走管理费用的,同学
103楼
2023-01-05 10:44:34
全部回复
天使爱美丽:回复武老师 我知道一次性走,但18年的时候会计是走的应付职工薪酬,现在我在年报中怎么体现这一笔,就是期间费用和职工薪酬调整这两张表如何填列
2023-01-05 11:16:10
天使爱美丽:回复武老师 还有就是我们之前的离职福利是通过职工薪酬中应付福利做的账,现在我们做年报的时候期间费用调整表职工薪酬这行填不填这一比离职补偿,如果不填,职工薪酬这栏金额就和科目余额表对不上了。
2023-01-05 11:40:34
武老师:回复天使爱美丽你不平的用以前年度损益调整,同学
2023-01-05 12:02:15
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 繁荣的镜子 发表的提问:
老总要报销,可没有发票,我可以通过现金给他报销吗,走内账!但是取现金是对公账户取出来的
对公取款外账就要做上了
104楼
2023-01-05 10:50:59
全部回复
繁荣的镜子:回复玲老师 可没有发票怎么办
2023-01-05 11:15:04
玲老师:回复繁荣的镜子没有发票那他想报销什么呢
2023-01-05 11:37:10
繁荣的镜子:回复玲老师 公司开普票给个人行不行。抬头是个人名字
2023-01-05 11:53:14
玲老师:回复繁荣的镜子可以 真实业务可以 公司开普票给个人抬头是个人名字
2023-01-05 12:18:24
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列与现金业务有关的职责可以不分离的是( )。 A、现金支付的审批与执行 B、现金保管与现金日记账的记录 C、现金的会计记录与审计监督 D、现金保管与现金总分类账的记录
B 【答案解析】 选项A,审批和执行属于是不相容职务;选项B,现金的保管和现金日记账的登记,属于相容职务,在实务中企业出纳往往也是兼顾两者的工作;选项C,会计执行和审计监督是不相容的职务;选项D,现金保管和现金总账的登记工作应该相分离,总账与日记账之间存在互相核对的作用,所以不能够由同一人员从事。
105楼
2023-01-06 09:56:33
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×