咨询
下列会计科目中应无余额的有
分享
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 儒雅的鸵鸟 发表的提问:
请问老师,科目余额表里,只有损益类科目期末是无余额的吗?
是的,损益类科目期末是无余额 制造费用 生产成本是都结转完了也无余额
226楼
2023-02-26 18:41:49
全部回复
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 妞妈 发表的提问:
工程施工,工程结算,是损益类科目?月末可以有余额?月末如无余额,应结转到那个对应科目
工程施工 结算是成本类科目。 1.工程施工 一、本科目核算企业(建造承包商)实际发生的合同成本和合同毛利。 二、本科目可按建造合同,分别“合同成本”、“间接费用”、“合同毛利”进行明细核算。 三、工程施工的主要账务处理。 (一)企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等其他直接费用,借记本科目(合同成本),贷记“应付职工薪酬”、“原材料”等科目。发生的施工、生产单位管理人员职工薪酬、固定资产折旧费、财产保险费、工程保修费、排污费等间接费用,借记本科目(间接费用),贷记“累计折旧”、“银行存款”等科目。 期(月)末,将间接费用分配计入有关合同成本,借记本科目(合同成本),贷记本科目(间接费用)。 (二)确认合同收入、合同费用时,借记“主营业务成本”科目,贷记“主营业务收入”科目,按其差额,借记或贷记本科目(合同毛利)。 (三)合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲,借记“工程结算”科目,贷记本科目。 四、本科目期末借方余额,反映企业尚未完工的建造合同成本和合同毛利。 2.工程结算 一、本科目核算企业(建造承包商)根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额。 二、本科目可按建造合同进行明细核算。 三、企业向业主办理工程价款结算,按应结算的金额,借记“应收账款”等科目,贷记本科目。 合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲,借记本科目,贷记“工程施工”科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未完工建造合同已办理结算的累计金额。
227楼
2023-02-26 19:02:49
全部回复
妞妈:回复颜老师 老师,工程施工科目,月末可以有余额,不要结转。工程完工了工程施工科目和工程结算科目对冲,这两个科目工程完工结清无余额,对吧
2023-02-26 19:44:04
颜老师:回复妞妈是的 完工了 都结转了 最后形成固定资产
2023-02-26 20:11:35
叶子老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ 无情的钢铁侠 发表的提问:
根据总账科目余额填列的有哪些
目前来说,有三个,短期借款,资本公积,盈余公积。
228楼
2023-02-26 19:11:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱江南 发表的提问:
有部分员工的工资没发放 其他应收款-社保科目余额表中会出现借方余额吧
你好,没有从工资中 扣除个人部分,是会在借方余额的
229楼
2023-02-27 08:49:54
全部回复
爱江南:回复邹老师 从工资中已经扣除个人部分的社保 但一直没发放工资 是会在借方余额的是吗
2023-02-27 09:20:16
邹老师:回复爱江南你好,没有发放是无法扣除个人部分的 会在借方余额体现的
2023-02-27 09:33:52
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小佳 发表的提问:
老师,有没有列出会计科目的三级四级科目的,我想在报表中添加
你好!国家只规定了一级科目和部分二级科目,三四级科目都是单位给距需要自行填写。
230楼
2023-02-27 09:07:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
下列会计科目中核算企业收到投资者出资额超过其在注册资本中所占份额的部分是
你好,请问具体是什么科目,没有看到你所提供的选项 我的参考答案是:资本公积
231楼
2023-02-27 09:18:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问:
科目余额表,每个会计科目的余额应该落在贷方还是借方,怎么分别呀
你好,正常情况下 资产,成本科目应当在借方 负债,所有者权益科目在贷方
232楼
2023-02-28 08:38:58
全部回复
辣酱桃子:回复邹老师 这是我做的表,不知道怎么写余额那里了感觉是错的
2023-02-28 08:50:40
辣酱桃子:回复邹老师 都是用借方减去贷方吗,还是资产成本类的用借减贷,负债所有者权益类用贷减借
2023-02-28 09:03:43
邹老师:回复辣酱桃子你好,正常情况下 资产,成本科目应当在借方 负债,所有者权益科目在贷方 你这里有错误的地方见图箭头指向的地方
2023-02-28 09:32:46
辣酱桃子:回复邹老师 有负号的挪过去就没有负号了对吗?老师
2023-02-28 10:01:06
邹老师:回复辣酱桃子你好,你所指的挪过去是从贷方挪到借方吗?
2023-02-28 10:17:40
辣酱桃子:回复邹老师 是的,有几个贷方数字是有负号,挪过去借方就没有负号对吗
2023-02-28 10:30:50
邹老师:回复辣酱桃子你好,是的,是这样的
2023-02-28 10:44:51
辣酱桃子:回复邹老师 长期借款和短期借款应该在贷方,那他们就不用写上负号了嘛
2023-02-28 10:56:44
邹老师:回复辣酱桃子你好,是的(长期借款和短期借款应该在贷方,就不用写上负号的 )
2023-02-28 11:19:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 发表的提问:
公司未设预收预付科目,填列资产负债表时我直接在应收款项里填列(借方-贷方)的余额,应付款项里填列(贷方-借方)的余额,这样做是否正确?因为这样填列的结果是应收应付科目会出现负数,还是应该在资产负债表中把应收账款的贷方填列到预收账款的借方?
你好,把应收贷方填写在预收贷方。应付借方填写在预付借方。
233楼
2023-02-28 08:53:15
全部回复
思:回复邹老师 那我那种做法是做错了吗?审计不能通过?
2023-02-28 09:24:24
邹老师:回复你好,是的
2023-02-28 09:45:03
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 搖珠????36選7 发表的提问:
请问用友科目期初余额里,有外币的话,怎么输入?期初余额里有余额和本币2列,应怎么填?
您好,余额填写外币金额,本币填写折算的人民币金额。
234楼
2023-02-28 09:02:17
全部回复
搖珠????36選7:回复王雁鸣老师 但余额写外币,现金总额合计变成人民币加外币了,变成混合合计了,正常吗
2023-02-28 09:47:01
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,变成了混合合计了,就不正常了。就两列啊,还有其他列吗?或者说,您设置复币核算了没有?
2023-02-28 10:00:01
搖珠????36選7:回复王雁鸣老师 选了多币种,期初是这样,应该怎操作?
2023-02-28 10:19:25
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,这种情况下,都填写人民币金额。
2023-02-28 10:45:17
搖珠????36選7:回复王雁鸣老师 那怎么体现有多少外币?
2023-02-28 11:06:59
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,有个辅助科目期初余额录入,麻烦您找找。
2023-02-28 11:20:55
搖珠????36選7:回复王雁鸣老师 这里有辅助,其他不见有
2023-02-28 11:31:22
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,不是这个地方,是期初余额填写的地方。
2023-02-28 11:41:44
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,详见图片中的辅助科目。
2023-02-28 12:00:55
搖珠????36選7:回复王雁鸣老师 是这个吗?
2023-02-28 12:18:19
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,好像不是这个,您的图片与我发的不太一样啊。
2023-02-28 12:35:35
搖珠????36選7:回复王雁鸣老师 版本好像与你的不同,但我找不到在哪弄。。
2023-02-28 12:52:51
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,您双击进入后,分别录入外币和本位币金额,也就是说,币种如果是美元的话,余额和本币都输入美元金额试试。
2023-02-28 13:11:17
搖珠????36選7:回复王雁鸣老师 这样吗?又变成体现不了人民币了
2023-02-28 13:25:22
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,是的,如果再来一行科目名称,现金(美元),币种人民币,余额,本币都是人民币金额。
2023-02-28 13:43:43
搖珠????36選7:回复王雁鸣老师 不行啊,加多行科目名记兑换的人民币,总现金把人民币和美元合计了,如果在现金美元下做三级科目,又选不了是人民币币种,左下角默认了美元,改不了
2023-02-28 14:12:47
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,这样的话,科目名称,现金(美元),币种美元,余额美元金额,本币是人民币金额,回到原来,如果试算平衡,就行了。
2023-02-28 14:24:03
搖珠????36選7:回复王雁鸣老师 不行啊,这样录入外币与人民币混合合计了
2023-02-28 14:44:27
王雁鸣老师:回复搖珠????36選7您好,虽然是混合合计,能试算平衡吗?
2023-02-28 14:59:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 小宋 发表的提问:
其他应收款、在建工程、固定资产根据有关科目的期末余额减去其备抵科目余额后的净额填列。以上的备抵科目都是什么?
你好,减值准备累计摊销和折旧
235楼
2023-02-28 09:14:59
全部回复
小宋:回复暖暖老师 备抵科目都是反方向吗?
2023-02-28 09:42:37
暖暖老师:回复小宋是的,备抵科目都是反方向的
2023-02-28 09:58:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ lina 发表的提问:
应交税费下的哪些科目是会有余额的?哪些可以冲平?
你好,进项,销项,减免等是会有余额的 未交增值税,应交增值税是会冲平的
236楼
2023-03-01 07:47:56
全部回复
lina:回复邹老师 有余额的会一年一年一直有下去对吗?
2023-03-01 08:13:47
邹老师:回复lina你好,是的,会一直累计的
2023-03-01 08:38:02
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 太阳当空照 发表的提问:
科目余额表中的利润分配期末余额应该与哪个表中什么科目金额相等?
和资产负债表的未分配利润一致
237楼
2023-03-01 08:14:24
全部回复
太阳当空照:回复东老师 我下载的表格,资产负债表中的未分配利润期末数是科目余额表利润分配期末余额+损益表中的本年累计净利润金额。这是为什么?
2023-03-01 08:32:19
东老师:回复太阳当空照应该是未分配利润期初数%2B 损益表中的本年累计净利润金额
2023-03-01 08:53:36
太阳当空照:回复东老师 哦哦,我说金额怎么也对不上
2023-03-01 09:12:02
东老师:回复太阳当空照是的,就是应该这样的
2023-03-01 09:40:46
太阳当空照:回复东老师 调整后算出资产负债表中的资产总计比负债所有者权益之和少了应付股利10万。资产少10万
2023-03-01 10:05:59
太阳当空照:回复东老师 也有可能是所有者多了10万
2023-03-01 10:24:52
太阳当空照:回复东老师 损益表中那个金额没减点应付股利10万,是不是得减去呀
2023-03-01 10:53:58
太阳当空照:回复东老师 那家是应该加上利润分配表中的未分配利润的金额,损益表没减10万
2023-03-01 11:08:21
东老师:回复太阳当空照是的,那是得加上去的
2023-03-01 11:34:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
科目余额表中应收账款项下一个客户的贷方余额表示什么?
你好,说明是预收账款
238楼
2023-03-01 08:33:37
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 诚心的发卡 发表的提问:
请问一下待处理资产损益贷方余额在资产负债表中哪个科目中列示?
待处理财产损益属于过渡性资产类科目,它不具有资产负债权益实质性意义,在期末会全部结转,一般期末是没有余额的。
239楼
2023-03-01 08:58:28
全部回复
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ actors* 发表的提问:
你好,我想问下,前面会计把2月科目余额表发给我,我接着3月开始做,请问我是不是把他科目余额表输到3月期初里面啊,求解,特别着急
你要是财务软件的话,2月的余额自动过度到3月了
240楼
2023-03-01 09:14:59
全部回复
actors*:回复钟存老师 她直接发的电子表格形式给我
2023-03-01 09:31:02
钟存老师:回复actors*你们记账是财务软件?还是手工记账呢?
2023-03-01 09:42:04
actors*:回复钟存老师 财务软件
2023-03-01 10:11:32
钟存老师:回复actors*财务软件的话,不用你操作,核对一下数据就行 最好打印出来双方签字,明确责任
2023-03-01 10:41:08

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×