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退回剩余的工程物资会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 002 发表的提问:
采购工程物资会计分录如何写?
借;工程物资 贷;银行存款等科目
61楼
2022-12-20 11:00:32
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 胡鹰糯 发表的提问:
初级会计师~会计实务~资产~固定资产在建工程物资的分录(领用工程物资时)借 在建工程 贷 工程物资此时进项税额可以抵扣,不用转出。
你好,因为购入工程物资的时候已经借 应交税费(进项),现在领用的时候就不需要再借了 ,
62楼
2022-12-20 11:15:06
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胡鹰糯:回复紫藤老师 懂了,多谢啦多谢指教
2022-12-20 11:41:45
紫藤老师:回复胡鹰糯不客气,如你对解答满意可以五星好评哦
2022-12-20 11:52:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 如晴天 似雨天 发表的提问:
工资发放退回,怎么做会计分录
您好!是因为多发了?之前多计提了吗?
63楼
2022-12-20 11:32:59
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如晴天 似雨天:回复宋生老师 账号错误发生退回
2022-12-20 11:50:11
宋生老师:回复如晴天 似雨天您好!这个没关系,如果当月的你可以不用记录,重新支付就好了。
2022-12-20 12:16:18
如晴天 似雨天:回复宋生老师 我问的是会计分录
2022-12-20 12:37:15
宋生老师:回复如晴天 似雨天你好!借银行存款贷应付职工薪酬。
2022-12-20 13:01:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
我想请教一下购入工程物资和构建不动产领用工程物资的会计分录
你好 借工程物资 应交税费(进项税额) 贷银行存款等科目 借;在建工程 贷;工程物资
64楼
2022-12-21 10:11:17
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四毛呀:回复邹老师 购入时进项税额是全额抵扣吗?领用时也不用转出吗?
2022-12-21 10:30:15
邹老师:回复四毛呀你好,用于不动产建造,进项当年抵扣60%,第二年抵扣40% 不需要转出的
2022-12-21 10:45:54
四毛呀:回复邹老师 购入时增值税就分成60%和40%吗?
2022-12-21 11:09:25
邹老师:回复四毛呀你好,是的,是这样处理
2022-12-21 11:31:54
四毛呀:回复邹老师 领用用于不动产建造进项税怎么处理呢
2022-12-21 11:45:41
邹老师:回复四毛呀你好,领用自产产品用于不动产建造?
2022-12-21 12:06:18
四毛呀:回复邹老师 购买工程物资的进项税
2022-12-21 12:20:59
四毛呀:回复邹老师 以及领用工程物资用于不动产建造的进项税
2022-12-21 12:41:01
邹老师:回复四毛呀你好 购进 借;工程物资 应交税费(进项税额) 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目 领用 借;在建工程 贷;工程物资
2022-12-21 13:09:44
四毛呀:回复邹老师 我对这两种处理方式都不是很确定,因为有的地方购入时写的是全额抵扣,领用时部分抵扣,答案不太统一[捂脸]
2022-12-21 13:28:15
邹老师:回复四毛呀你好,购进第一年抵扣60%,第二年抵扣40%的进项税额 领用就没有抵扣 的问题了
2022-12-21 13:43:33
四毛呀:回复邹老师 佣金的退回为什么要做预付账款的销项负数啊
2022-12-21 14:05:32
邹老师:回复四毛呀你好,你之前支付佣金所做分录是?
2022-12-21 14:28:54
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 超人 发表的提问:
甲公司与乙安装公司签订安装合同,工程款10万元,预付工程款5万元。工程验收合格后支付工程款的95%,剩余的5%作为保证金,半年后无质量问题,退回保证金。问题:甲公司预付、完工、支付保证金会计分录
你好,学员 借预付账款5 贷银行存款5 借管理费用10 贷预付账款5 银行存款5*95% 其他应付款5*5% 借其他应付款5*5% 贷银行存款5*5%
65楼
2022-12-21 10:30:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 雅致丽影 发表的提问:
老师代发工资余额退回的分录怎么录啊
你好,是代发的一方,还是支付代发工资的一方?
66楼
2022-12-21 10:50:48
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雅致丽影:回复邹老师
2022-12-21 11:18:12
雅致丽影:回复邹老师 老师就这个
2022-12-21 11:31:38
邹老师:回复雅致丽影你好,你单位是收到退回款项的一方?
2022-12-21 11:53:18
雅致丽影:回复邹老师 是的呢
2022-12-21 12:08:48
邹老师:回复雅致丽影你好,借;银行存款,贷;应付职工薪酬
2022-12-21 12:23:50
雅致丽影:回复邹老师 老师我们不计提工资呢所以这个分录怎么出呢
2022-12-21 12:45:31
邹老师:回复雅致丽影你好,借;银行存款,贷;管理费用等科目 不计提的情况下,退回就这样做分录
2022-12-21 13:13:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ Angelababy 发表的提问:
老师我们在建期间,做完一个保温工程,剩余料退货的运费。怎么写分录。
您好 请问当时购入时候的运费有没有写分录?
67楼
2022-12-21 11:03:12
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Angelababy:回复bamboo老师 没有,买回来是自己人买的。用完了。退是雇车退的,
2022-12-21 11:14:44
bamboo老师:回复Angelababy那计入管理费用-开办费科目
2022-12-21 11:35:21
Angelababy:回复bamboo老师 老师,四月买东西借预付。待银行。收到货忘记入库了。五月又买了,借工程物资待应付,过两天给人家钱了,借应付,待银行。六月买了一次,借工程物质待应付。七月也买了,借工程物资,待应付。这是同一个地方买的,最后,把欠的后两笔给了,借应付待银行。这四次购买,最后把总数加起来开了一张发票,这张专票怎么入账。还有老师,第一次买的没入库,现在账上挂了这一笔,今天咋办,
2022-12-21 12:03:31
bamboo老师:回复Angelababy那把第一次的补入库就好了 专票的金额跟总的购货数量跟金额一致么
2022-12-21 12:19:23
Angelababy:回复bamboo老师 数量一致。那就是先补一个入库?需要把之前的数红冲了,在做专票的分录吗!
2022-12-21 12:35:24
bamboo老师:回复Angelababy是的 这样处理正确的
2022-12-21 12:51:51
Angelababy:回复bamboo老师 红冲,借预付待工程物资。金额是四次的总金额。可以吗
2022-12-21 13:13:22
bamboo老师:回复Angelababy可以按您说的这样处理
2022-12-21 13:42:55
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.43w
引用 @ yue 发表的提问:
我想问一下,工地上租用集装箱后支付押金,用完集装箱后退还,租赁费在押金中扣除,剩余费用退回。会计分录怎么做
借:其他应收款-押金 贷:银行存款 借:银行存款       成本费用-租金 贷:其他应收款-押金
68楼
2022-12-21 11:29:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 孝顺的裙子 发表的提问:
员工退回借款200元 剩余300元等发工资时扣除
你好,借款时应该是借其他应收款 贷银行存款 现在归还,借银行存款或库存现金 200 贷其他应收款200. 以后工资里扣,贷其他应收款300
69楼
2022-12-22 11:00:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 炙热的大炮 发表的提问:
报销出差费退回余款,会计分录
你好,报销出差费退回余款 借:管理费用,库存现金等科目,贷:其他应收款 
70楼
2022-12-22 11:10:50
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 虚拟的夏天 发表的提问:
员工预支公司的钱去采购食堂材料,剩余的钱退回来,应该怎么做分录啊
你好,学员 借银行存款 贷其他应收款
71楼
2022-12-22 11:29:59
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虚拟的夏天:回复冉老师 那摘要我就写采购食堂材料剩余金额退回?
2022-12-22 11:59:11
冉老师:回复虚拟的夏天那摘要我就写采购食堂材料剩余金额退回? 是的
2022-12-22 12:24:29
虚拟的夏天:回复冉老师 还是应该怎么写啊
2022-12-22 12:44:39
冉老师:回复虚拟的夏天预支采购食堂材料剩余金额退回
2022-12-22 12:58:17
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 学堂用户_ph408060 发表的提问:
制造企业出售货物给个人,先收到全款6000,再分4次发货1300元的货物共5200元,剩余800元退还客户,这个会计分录怎么做。
您好收到款项是预收 借;:银行存款6000 贷:预收账款6000 销售时是分批将预收转为收入 借:预收账款  贷:主营业务收入 退回时就是冲预收账款  借:预收账款  贷银行存款  这就是所有的分录同学。
72楼
2022-12-23 10:35:50
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
我们1月份退回去了一些辅料重新加工处理,这笔钱的会计分录怎么写
您好,是退到车间,还是其他单位,退到车间的,借;生产成本-材料费,或者制造费用-物料消耗,贷;产成品,或者辅助材料等科目。如果是其他单位,借:委托加工物资-材料费,贷:原材料或者产成品等科目。
73楼
2022-12-23 10:51:54
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ^ mo·yy" 发表的提问:
股东分红的的会计分录怎么做?比如建筑工程行业,收到部分工程款,减去费用,剩余的钱做分红分出出去,怎么做?
计提 借记:“利润分配” 贷记:“应付股利” 付岀分红额时·: 借记:“应付股利” 贷记:“银行存款”
74楼
2022-12-23 11:07:04
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^ mo·yy" :回复吴月柳 @吴老师:如果分红前,其中一个股东先预支了钱,分红的时候从分红得钱里扣除之前预支的钱的会计分录怎么做
2022-12-23 11:19:15
吴月柳:回复^ mo·yy" 借:应付股利 贷:其他应收款
2022-12-23 11:41:27
^ mo·yy" :回复吴月柳 @吴老师:老师,问一下如果应收48万的工程款,先预缴税了,随后对方打来10万,这10万是48万里面的钱,如果把10万分红出去,对公账户转账股东个人账户,请问需要交税吗?这个外账如何做?
2022-12-23 12:07:36
吴月柳:回复^ mo·yy" 需要代扣代缴个人所得税,借:应付股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
2022-12-23 12:36:33
^ mo·yy" :回复吴月柳 @吴老师:如何合理避税呢
2022-12-23 12:47:00
吴月柳:回复^ mo·yy" 你可以做成借款,以后想办法冲减。做成分红是一定要缴税的。
2022-12-23 13:01:42
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阿华 发表的提问:
公司收到之前买员工商业险退回的一笔钱,请问如何做会计分录?
之前为员工购买商业险是如何做的分录,请列示一下
75楼
2022-12-23 11:17:13
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