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退回多发工资如何做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Demo人间失格 发表的提问:
销售退回,且该笔销售未开发票,如何写会计分录
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
121楼
2023-01-11 10:03:38
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Demo人间失格:回复邹老师 那如果开出了发票呢
2023-01-11 10:31:00
Demo人间失格:回复邹老师
2023-01-11 10:47:37
邹老师:回复Demo人间失格你好,开出发票也是这样做分录啊
2023-01-11 11:16:08
Demo人间失格:回复邹老师 好的
2023-01-11 11:38:56
Demo人间失格:回复邹老师 那易付宝佣金开出的发票,应该做何分录
2023-01-11 11:55:30
邹老师:回复Demo人间失格你好,易付宝佣金开出的发票,具体是什么情况下发生的这个支出?
2023-01-11 12:22:18
Demo人间失格:回复邹老师 客户购买货物,平台会扣除的佣金点
2023-01-11 12:37:12
邹老师:回复Demo人间失格你好,借;销售费用,贷;其他货币资金
2023-01-11 12:48:48
Demo人间失格:回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-01-11 13:08:19
邹老师:回复Demo人间失格不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-11 13:34:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 大左左 发表的提问:
银行回单收到工资退回如何入账记分录?
你好 借;银行存款 贷;应付职工薪酬
122楼
2023-01-11 10:13:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 迷路的月光 发表的提问:
本年1月申报2018年第四季度增值税时,多缴了,到5月退回,如何做会计分录
小规模的是吗 借银存贷应交税费-应交增值税
123楼
2023-01-11 10:30:39
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迷路的月光:回复郭老师 那附加税如何做会计分录,月末如何结转?
2023-01-11 10:50:19
郭老师:回复迷路的月光借税金及附加负数贷应交税费-城建税/地方教育/教育附加负数 借本年利润负数贷税金及附加负数
2023-01-11 11:09:23
迷路的月光:回复郭老师 不是很明白,多交时借应交税金,贷银行存款,现在退回做借银行存款,贷应交税金,那不是我税金增加了?
2023-01-11 11:22:34
郭老师:回复迷路的月光借税金及附加负数贷应交税费负数 不就红冲
2023-01-11 11:51:55
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 哎嗨 发表的提问:
当月发放上月工资如何做会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
124楼
2023-01-11 10:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
公司交社保的,每月发放员工工资时,会计分录如何做?每月计提时又是如何做分录?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
125楼
2023-01-12 10:09:51
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 饱满的画笔 发表的提问:
政府会计在发放工资时,预算会计如何做分录?
借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
126楼
2023-01-12 10:17:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 化蝶 发表的提问:
请问邹老师多交附加退回如何做分录呢?
你好,是今年多交,还是以前年度多交的?
127楼
2023-01-12 10:40:55
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 耒蕾 发表的提问:
实际发放的工资比计提的多,如何处理?会计分录
按差额补应计提金额。 借管理费用或销售费用等 贷应付职工薪酬
128楼
2023-01-12 10:51:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 小※星*star~ 发表的提问:
老师,退回印花税该如何记会计分录
你好,是当年的印花税,还是以前年度的?
129楼
2023-01-27 11:25:55
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小※星*star~:回复邹老师 退回上一年的
2023-01-27 11:51:43
邹老师:回复小※星*star~你好,借;银行存款,贷;以前年度损益调整—税金及附加 借;以前年度损益调整—税金及附加,贷;利润分配——未分配利润
2023-01-27 12:14:49
小※星*star~:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-01-27 12:30:18
邹老师:回复小※星*star~不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-27 12:53:00
小※星*star~:回复邹老师 老师,我T3软件里没有,以前年度损益调整这个科目,可以在损益类里增加吗?
2023-01-27 13:06:50
邹老师:回复小※星*star~你好,可以在损益类里面增加这个科目的
2023-01-27 13:21:12
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 发表的提问:
工程物资 发生减值的会计分录如何写?如果完工有退库应结转已计提的工程 物资 减值准备,分录如何写,老师请举例
工程物资减值会计分录 借:待处置财产损益 贷:工程物资 借:其他应收款-原材料 贷:待处置财产损益 材料成本差异 一、本科目核算企业为在建工程准备的各种物资的成本,包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。 二、本科目可按“专用材料”、“专用设备”、“工器具”等进行明细核算。 工程物资发生减值的,可以单独设置“工程物资减值准备”科目,比照“固定资产减值准备”科目进行处理。 三、工程物资的主要账务处理。 工程物资减值会计分录 (一)购入为工程准备的物资,借记本科目,贷记“银行存款”、“其他应付款”等科目。 (二)领用工程物资,借记“在建工程”科目,贷记本科目。工程完工后将领出的剩余物资退库时做相反的会计分录。已计提减值准备的,还应同时结转减值准备。 (三)工程完工后剩余的工程物资转作本企业存货的,借记“原材料”等科目,贷记本科目。 案例 对工程物资进行清查,发现工程物资减少23400元,(含增值税进项税额),经查属于保管员过失造成,根据企业管理规定,保管员应赔偿20000元。剩余工程物资转入企业原材料,该原材料计划成本为21000元。 这道会计分录应该怎么做? 发现工程物资减少,借:待处理财产损益-待处理流动财产损益23400,贷:材料采购23400, 保管员应赔偿,借:其他应收款-管理人员20000,原材料3400,贷:待处理财产损益-待处理流动财产损益23400,借:原材料21000,材料成本差异2400,贷:材料采购23400 工程物资减值会计分录为会计学堂整理,这里说的物资减值是因为谁的过失造成的,或是因为不可预计的因为造成,都需要在财务中有所体现,本文如上 这是会计学堂,有个回复,希望对你有帮助
130楼
2023-01-27 11:35:36
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 干净的书本 发表的提问:
代开专票税金不够扣,附加税被退回如何做会计分录
应当冲回税金及附加 借:银行存款 贷:应交税费-应交城市维护建设税等 借:应交税费-应交城市维护建设税等 贷:税金及附加
131楼
2023-01-27 11:57:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
在发工资的分录中,含有退员工押金的分录如何做?
你好,借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款
132楼
2023-01-28 09:01:22
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天会亮、心会暖:回复吴月柳 这是在发工资的时候退还员工押金的分录吗?
2023-01-28 09:29:31
吴月柳:回复天会亮、心会暖是的,押金当时计在其他应付款科目的
2023-01-28 09:57:55
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 思燕 发表的提问:
之前扣缴多了员工个人所得税,现在需要退还给员工如何做会计分录
借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
133楼
2023-01-28 09:10:29
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思燕:回复文文老师 我之前已经做了费用,现在挂在应交税费贷方,215.92,现在退还给员工,是不是直接做,借:应交税费-个人所得税,贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款?这样可对?
2023-01-28 09:35:30
文文老师:回复思燕现在挂在应交税费贷方,可以如你所做分录 借:应交税费-个人所得税,贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-01-28 09:46:31
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开发票金额比实际收回的款项要多一点 如何做会计分录
已纳税,金额不多、 做管理费用还是营业外支出??
134楼
2023-01-28 09:39:41
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xuexiu0227:回复爱笑的流沙做财务费用,现金折扣,做个销售折扣就好
2023-01-28 10:08:21
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 丽娜 发表的提问:
老师,请问对跨年以后才退回来的增值税专项发票,如何做会计分录
你好,金额不大的话,直接做原来分录的负数分录就可以了。
135楼
2023-01-28 09:58:27
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丽娜:回复答疑苏老师 退回来的发票金额1494元
2023-01-28 10:16:14
丽娜:回复答疑苏老师 销项税额不用转出吗?
2023-01-28 10:39:03
答疑苏老师:回复丽娜你好,不用转出,做原来分录的负数分录就可以了/
2023-01-28 10:52:34

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